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問題已解決
本月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕?,增值稅納稅申報(bào)表需要改嗎?還是下次直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了?
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在本月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖那闆r下,需要對(duì)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)行修改。具體來(lái)說,首先需要及時(shí)填寫退稅申請(qǐng)表,確定退稅的稅率,然后在增值稅納稅申報(bào)表中調(diào)整相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果有本月未開具的發(fā)票,可以在下月申報(bào)時(shí)另行進(jìn)行修改。在申報(bào)時(shí),需要注明增值稅留抵退稅,并附上相應(yīng)的憑證,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)驗(yàn)證并辦理退稅流程。
拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指,申報(bào)納稅人在購(gòu)買貨物、勞務(wù)或者服務(wù)時(shí),依法可以在當(dāng)期申報(bào)納稅時(shí)預(yù)收增值稅,納稅人由于所購(gòu)貨物、勞務(wù)或服務(wù)未用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng),可以申請(qǐng)將已繳納的增值稅退回。
2023 01/30 14:31
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