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你好,我們給供應商多付了六百塊錢,供應商退給我們,但是沒退到公戶退到老板微信了。但是供應商開票金額還是開的原來付錯的這種怎么解決

84784999| 提问时间:2023 02/01 11:22
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,我們需要確定開票金額是否與實際付款金額相符,如果開票金額少于付款金額,則供應商應及時補開新發(fā)票,將少付的部分寫明,開出交款憑證并在發(fā)票上做備注,領導審核簽字后才可以給予補開發(fā)票;如果開票金額多付款金額,則可由供應商提供收據(jù)或發(fā)票折價憑據(jù),核對無誤后審核簽字即可予以通過。同時,也要及時聯(lián)系供應商,要求供應商將多付的錢退款,以保證這筆錢能夠正確審核,讓發(fā)票金額正常處理,確保供應商業(yè)務正常運行,避免賬務混亂。 另外,為了預防此類情況發(fā)生,在進行財務審核之前,應及時核實與供應商的發(fā)票金額是否相符,并確認收款金額與實付金額是否一致,如果有異常就明確發(fā)票金額實付款金額,并及時登記審核,以保證精確的財務核算。
2023 02/01 11:31
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