問題已解決
老師,通行費發(fā)票入賬能借管理費用-汽車費用,貸銀存嗎?



同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
2023 03/10 08:44

84785027 

2023 03/10 08:45
如果是金額錯了,要沖紅嗎?

小菲老師 

2023 03/10 08:45
同學(xué),你好
需要紅沖

84785027 

2023 03/10 08:45
還是可以用別的科目

小菲老師 

2023 03/10 08:46
管理費用-通行費
也可以的

84785027 

2023 03/10 08:46
怕銀行存款科目入賬金額是負數(shù)

小菲老師 

2023 03/10 08:47
同學(xué),你好
那可以用庫存現(xiàn)金

84785027 

2023 03/10 08:51
我講詳細點,上月的通行費是490.5元,用銀行支付的,當時分錄:借管理費用-汽車費用490.5,貸銀存490.5。但這個月發(fā)出錯了,應(yīng)該是,借管理費用-汽車費用450,應(yīng)交稅金-進項40.5 貸銀存490.5

小菲老師 

2023 03/10 08:52
同學(xué),你好
更正分錄
借:借管理費用-汽車費用 -40.5
借:應(yīng)交稅金-進項40.5

84785027 

2023 03/10 08:54
我現(xiàn)在要,先紅沖借管理費用-汽車費用490.5,貸銀存490.5?

小菲老師 

2023 03/10 08:54
同學(xué),你好
直接更正差額就行

84785027 

2023 03/10 08:57
能不能,就做這個分錄,借:管理費用-汽車費用450,應(yīng)交稅金-進項40.5 ,貸管理費用-汽車費用490.5

84785027 

2023 03/10 08:58
哦,我這邊網(wǎng)絡(luò)延遲了的,剛才收到你的回復(fù),我看看

小菲老師 

2023 03/10 08:59
同學(xué),你好
嗯嗯,好的
