問題已解決

老師好,請(qǐng)問一下,我們買了一批材料用承兌付款,對(duì)方扣了貼息費(fèi)用,給我們開的原材料發(fā)票,做賬后和我們實(shí)際入庫數(shù)不符,請(qǐng)問該怎么辦好?

84784953| 提問時(shí)間:2023 03/29 14:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)會(huì)開票給你嗎 ???
2023 03/29 14:49
84784953
2023 03/29 14:50
沒有開票,供應(yīng)商給我們把這塊錢開成原材料了
meizi老師
2023 03/29 14:52
你好; 那你就? ?把這個(gè)付款的總額來做原材料去? ?
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