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5月21日,經(jīng)主管國稅局檢查,發(fā)現(xiàn)上月購進的甲材料用于集體福利,企業(yè)僅以賬面金額10000元(不含稅價格)結轉至“應付職工薪酬”科目核算。另有5000元的乙材料購入業(yè)務取得的增值稅專用發(fā)票不符合規(guī)定,相應稅金850元已于上月抵扣。稅務機關要求該企業(yè)在本月調(diào)賬并于5月31日前補交稅款入庫(不考慮滯納金和罰款)。 做出相應會計分錄。 借:應付職工薪酬 1300 貸:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 1300 借:原材料 850 貸:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 850 借:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 2150 貸:應交稅費﹣未交增值稅 2150 借:應交稅費﹣未交增值稅 2150 貸:銀行存款 2150 請問老師這樣對嗎?

84785001| 提問時間:2023 04/09 17:17
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,學員,耐心等一下
2023 04/09 17:26
施巧云老師
2023 04/09 17:27
你好,學員,你的分錄完全正確
84785001
2023 04/09 17:28
那可以把增值稅檢查調(diào)整改為應交增值稅進項稅額轉出嗎?
施巧云老師
2023 04/09 17:41
可以這樣做:借:應付職工薪酬 1300 貸:進項稅額轉出1300 借:進項稅額轉出1300 貸:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 1300 借:原材料 850 貸:進項稅額轉出850 借:進項稅額轉出850 貸:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 850 借:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 2150 貸:應交稅費﹣未交增值稅 2150 借:應交稅費﹣未交增值稅 2150 貸:銀行存款 2150
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