問題已解決
5月21日,經(jīng)主管國稅局檢查,發(fā)現(xiàn)上月購進的甲材料用于集體福利,企業(yè)僅以賬面金額10000元(不含稅價格)結轉至“應付職工薪酬”科目核算。另有5000元的乙材料購入業(yè)務取得的增值稅專用發(fā)票不符合規(guī)定,相應稅金850元已于上月抵扣。稅務機關要求該企業(yè)在本月調(diào)賬并于5月31日前補交稅款入庫(不考慮滯納金和罰款)。 做出相應會計分錄。 借:應付職工薪酬 1300 貸:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 1300 借:原材料 850 貸:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 850 借:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 2150 貸:應交稅費﹣未交增值稅 2150 借:應交稅費﹣未交增值稅 2150 貸:銀行存款 2150 請問老師這樣對嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/016/36/56/03_avatar_middle.jpg?t=1727316683)
你好,學員,耐心等一下
2023 04/09 17:26
![](https://pic1.acc5.cn/016/36/56/03_avatar_middle.jpg?t=1727316683)
施巧云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/09 17:27
你好,學員,你的分錄完全正確
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785001 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/09 17:28
那可以把增值稅檢查調(diào)整改為應交增值稅進項稅額轉出嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/016/36/56/03_avatar_middle.jpg?t=1727316683)
施巧云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/09 17:41
可以這樣做:借:應付職工薪酬 1300
貸:進項稅額轉出1300
借:進項稅額轉出1300
貸:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 1300
借:原材料 850
貸:進項稅額轉出850
借:進項稅額轉出850
貸:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 850
借:應交稅費﹣增值稅檢查調(diào)整 2150
貸:應交稅費﹣未交增值稅 2150
借:應交稅費﹣未交增值稅 2150
貸:銀行存款 2150
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)