問題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1月份開具了增值稅普通發(fā)票免稅發(fā)票619995.2,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里本期數(shù)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))這個(gè)表格應(yīng)該怎么填寫?還需要換算嗎?
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你好,你這個(gè)是免稅的業(yè)務(wù)還是什么的。
2023 04/11 10:13
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2023 04/11 10:16
建筑服務(wù)
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2023 04/11 10:18
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%申報(bào),當(dāng)時(shí)1月份政策沒有下來是享受優(yōu)惠開具免稅發(fā)票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 10:18
你好,那這個(gè)需要正常交稅的,在第一行和第三行里面填寫。
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2023 04/11 10:21
是需要正常交稅,是不是按照我上面那個(gè)金額直接填寫在第一行和第三行
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 10:25
對(duì)的,是的,是這么做的。
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2023 04/11 10:36
是否需要換算不含稅銷售額?我開具的是免稅額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 10:40
好,需要的可以換算,但是你應(yīng)該申報(bào)不了,你試一下,申報(bào)不了可以去稅務(wù)局,如果你填寫免稅的話,他就會(huì)交的多,稅款繳納的多,但是可以申報(bào)。
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