問題已解決
去年的固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)做了卡片,入賬了,今年想要沖銷,怎么處理,是直接借方固定資產(chǎn)紅色,貸方進(jìn)項轉(zhuǎn)出藍(lán)字,貸方其他應(yīng)付款 工字嗎?卡片要不要變動過,怎么變動?



同學(xué),你好
做一張調(diào)整憑證,將固定資產(chǎn)原值?和累計折舊?一次性?全?紅沖?掉
2023 05/01 09:46

84785028 

2023 05/01 09:54
現(xiàn)在卡片狀態(tài)是這樣,全部沖紅的會計分錄應(yīng)該怎么填寫,卡片要不要變動

小菲老師 

2023 05/01 10:02
同學(xué),你好
把分錄發(fā)給我

84785028 

2023 05/01 10:07
我現(xiàn)在就弄到這步,不曉得對不對,后面的有點(diǎn)知識卡住了,根據(jù)卡片數(shù)據(jù)幫我看看

小菲老師 

2023 05/01 10:09
同學(xué),你好
這個分錄可以的,再把折舊也紅沖

84785028 

2023 05/01 10:11
折舊 可以直接進(jìn)營業(yè)外收入嗎,借累計折舊273230.1,貸營業(yè)外收入273230.1?

小菲老師 

2023 05/01 10:14
同學(xué),你好
一般是用紅字沖

84785028 

2023 05/01 10:22
沖紅是 借 制造費(fèi)用折舊 紅字,貸 累計折舊 273230.4 紅色 這樣的嗎

84785028 

2023 05/01 10:23
能不能你寫個大致的會計分錄 讓我參考一下

小菲老師 

2023 05/01 10:31
同學(xué),你好
?借 制造費(fèi)用折舊 紅字,
貸 累計折舊 紅字,

84785028 

2023 05/01 10:38
我看了一下,沒有折舊計提過,會計分錄沒有記過,借 制造費(fèi)用藍(lán)字,貸累計折舊 藍(lán)字,這樣是不是不能沖紅

小菲老師 

2023 05/01 10:48
同學(xué),你好
沒有折舊計提過
那就不用

84785028 

2023 05/01 11:21
那我卡片上這部分折舊的金額,應(yīng)該怎么做分錄

小菲老師 

2023 05/01 11:22
同學(xué),你好
不管,因為你沒有生成憑證
