問題已解決
老師您好,我這兒裝訂去年憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)賬,請問該如何修正呢?原來錯(cuò)誤分錄為:借主營業(yè)務(wù)成本366972.48 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅33027.52 貸:應(yīng)付賬款400000 應(yīng)改為借成本304530.78 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅27407.77 貸:應(yīng)付賬款331938.55(成本專票入賬入錯(cuò)金額了) 主要是現(xiàn)在面臨年報(bào)匯算,對匯算年報(bào)有影響嗎?需要在匯算前修改嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
2023 05/22 12:01
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2023 05/22 14:34
這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呀
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/22 14:39
同學(xué)你好
有錯(cuò)誤的就先紅沖錯(cuò)誤的然后再做分錄
按照正確的調(diào)整
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2023 05/22 15:13
老師跨年了也是沖紅來調(diào)整嗎?去年22年的哦
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/22 15:21
同學(xué)你好
對的
也是沖紅來調(diào)整的
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