問題已解決
老師,一月份付了款,原材料已入庫,但五月份對方才開發(fā)票,而且只開了部分發(fā)票,會計分錄應該怎么處理?謝謝
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你好,你把收到的發(fā)票貼到原來憑證后面就行。
2023 06/27 15:01
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2023 06/27 15:04
老師,是問分錄應該怎么做,付款時,收到發(fā)票時
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/27 15:08
你好? 1月借原材料,貸銀行
5月收到發(fā)票發(fā)票貼前面這個分錄后面就行? ? 不用再做分錄了
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