問(wèn)題已解決

老師您好!甲公司1月份借了我們一筆借款500萬(wàn),經(jīng)協(xié)商該筆借款由甲公司法人個(gè)人償還,已經(jīng)還了300萬(wàn)了,現(xiàn)在甲公司說(shuō)這500萬(wàn),由甲公司來(lái)還,請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)賬怎么調(diào),甲公司法人是我們公司的董事,我看了一下賬,董事每個(gè)月都會(huì)匯款到我們公司賬上

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/25 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以把之前300萬(wàn)的部分紅沖,然后按甲公司償還來(lái)做分錄?
2023 07/25 11:07
84784947
2023 07/25 11:09
謝謝老師,董事每個(gè)月匯款,是做借款嗎?貸:其他應(yīng)付?
鄒老師
2023 07/25 11:09
你好,是的,是這樣的
84784947
2023 07/25 11:11
之前做的還款,貸:其他應(yīng)收的,怎么做紅沖,麻煩老師具體說(shuō)一下
鄒老師
2023 07/25 11:12
你好,做之前的相反分錄,就是紅沖了?
84784947
2023 07/25 11:17
之前是:借:銀行,貸:其他應(yīng)收,相反分錄:借:其他應(yīng)收,貸:銀行, 我們銀行沒(méi)有這筆款出去啊
鄒老師
2023 07/25 11:18
你好,紅沖就是做之前相反分錄。 然后按由甲公司來(lái)償還做相應(yīng)分錄
84784947
2023 07/25 12:07
謝謝老師,甲公司法人償還的300萬(wàn)我們公司并沒(méi)有退回,我做相反分錄的話,貸:銀行存款,銀行存款沒(méi)有支出這筆款呢
鄒老師
2023 07/25 12:31
你好 甲公司1月份借了我們一筆借款500萬(wàn),經(jīng)協(xié)商該筆借款由甲公司法人個(gè)人償還,已經(jīng)還了300萬(wàn)了,現(xiàn)在甲公司說(shuō)這500萬(wàn)由甲公司來(lái)還 針對(duì)這300萬(wàn),調(diào)整分錄是,借:其他應(yīng)收款—甲公司,貸:其他應(yīng)收款—甲公司法人個(gè)人
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