問題已解決
你好,我今年因為加計遞減應(yīng)為5%,但是當時填的是10%,所以進行了增值稅申報表修改,補繳了稅款,已經(jīng)交款,如何入賬
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借應(yīng)交稅費未交增值稅負數(shù)
貸營業(yè)外收入負數(shù)
借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。
借稅金給附加代應(yīng)交稅費附加稅,
借應(yīng)交稅費附加稅,貸銀行存款
2023 08/08 15:19
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2023 08/08 15:54
這樣的話,沒有平啊是不是借貸方反了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/08 15:55
營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到本年利潤不就可以了?
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2023 08/08 15:59
未交增值稅啊老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/08 16:00
同學,第一個是復數(shù),第二個是正數(shù)一,正數(shù)一負數(shù)正好抵扣。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/08 16:00
借應(yīng)交稅費未交增值稅負數(shù)
貸營業(yè)外收入負數(shù)
借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。
借稅金給附加代應(yīng)交稅費附加稅,
借應(yīng)交稅費附加稅,貸銀行存款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/08 16:00
可以再看一遍嗎?你再看一下的,你再看一下我給你寫的那個。
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