問(wèn)題已解決

老師,我計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用工資 其他應(yīng)收款——社保 ——公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 社保和公積金在銀行流水里面做, 借:管理費(fèi)用——公積金340 其他應(yīng)收款——公積金340 貸:銀行存款680 社保: 借:管理費(fèi)用——社保(公司部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅 貸:銀行存款 這樣做賬可以嗎?之前的會(huì)計(jì)做的社保和公積金放在一起 你看下這個(gè)憑證有沒有問(wèn)題,或者需要補(bǔ)充的

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/10 22:10
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023 09/10 22:10
向陽(yáng)老師
2023 09/10 22:24
不對(duì) 你看你的其他應(yīng)收款都是貸方
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