問題已解決
一般納稅人企業(yè),銷進都是13個點,客戶需要才開票,實際上客戶要開票我們收他7個點稅點,我們要供應(yīng)商開票我們4.5個稅點,我想知道開了這個票,怎么計算我實際劃不劃算,虧還是賺 舉個例子,我開出去367150元,取得進項361044元,都是含稅的怎么算 我的理解是開這個票承擔(dān)的所有稅之和,加上進項承擔(dān)4.5稅點再減開票收客戶7個點的稅點,這樣對嗎
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你好稅率都是13%的嘛。
2023 10/18 11:45
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2023 10/18 11:51
是的都按13%,但是實際我們收客戶7%,供應(yīng)商收我們4.5%
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2023 10/18 11:53
客戶有需要才會開票,我想知道怎么算開了票我實際要承擔(dān)多少,劃不劃算,是虧還是賺
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2023 10/18 11:53
你好36715/1.13*13%-361044/1.13*13%
這個是增值稅的。
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2023 10/18 11:54
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%,這個是小型微利企業(yè)的。
企業(yè)所得稅。根據(jù)利潤367150減361044)/1.13-附加稅)*5%
小型微利企業(yè)的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 11:54
看一下你交的稅負(fù),只要低于2.5%就劃算。
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2023 10/18 11:58
那我想知道我開了這個票,實際虧還是賺,怎么算,因為我收客戶6%供應(yīng)商收我們4.5%
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2023 10/18 11:59
說錯了,是收客戶7%
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 12:00
你把增值稅附加稅和企業(yè)所得稅的算出來,這個繳納的稅款除以不含稅的銷售額,你算一下稅負(fù)是多少?要低于2.5%就是劃算。
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2023 10/18 12:02
我理解就是開這個票產(chǎn)生的所有稅,加上我開票付給供應(yīng)商的4.5%稅點,減去我開票給客戶收的7%稅點,最后得出來正數(shù)就是開這個票實際承擔(dān)的成本,負(fù)數(shù)就是我不虧還有稅點賺,這樣理解正確嗎
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2023 10/18 12:03
低于2.5%才劃算,這個是怎么得出來的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 12:05
你好是的,是這么做的。
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2023 10/18 12:07
是按照我說的那樣理解嗎,感覺又不對
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 12:08
對的,是的,是這么做的
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2023 10/18 12:09
有些人說開出去收客戶7%,我承擔(dān)6%就是虧的,進項承擔(dān)4.5%,8.5%就是賺的,我不知道怎么才是正確的
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2023 10/18 12:10
你這個銷售額里面包不包含稅款的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/18 12:11
還有一種做法就是你單位的稅負(fù)
和7%核對
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