问题已解决
老師,想請教一下,由于合同取消了,進項已抵扣的已紅沖,對應的銷項的也已經(jīng)紅沖。然后產(chǎn)生增值稅退稅,請問會計分錄如何做呢?



退的稅款就是借銀行存款貸未交增值稅。
2023 11/03 09:49

84785026 

2023 11/03 09:54
老師,請問這兩筆分錄對嗎??
·進項紅沖
借:應付賬款
貸:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
*銷項紅沖
借:應收賬款 紅字
貸:主營業(yè)務收入 紅字
貸:應交稅費-增值稅-銷項 紅字

玲老師 

2023 11/03 09:59
這樣處理是正確的,對的是的。
