问题已解决

老師,想請教一下,由于合同取消了,進項已抵扣的已紅沖,對應的銷項的也已經(jīng)紅沖。然后產(chǎn)生增值稅退稅,請問會計分錄如何做呢?

84785026| 提问时间:2023 11/03 09:48
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
退的稅款就是借銀行存款貸未交增值稅。
2023 11/03 09:49
84785026
2023 11/03 09:54
老師,請問這兩筆分錄對嗎?? ·進項紅沖 借:應付賬款 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 *銷項紅沖 借:應收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務收入 紅字 貸:應交稅費-增值稅-銷項 紅字
玲老師
2023 11/03 09:59
這樣處理是正確的,對的是的。
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