問題已解決
老是,進(jìn)項稅額 余額10萬。銷項稅額8萬,是不是現(xiàn)在要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10 貸 應(yīng)交稅費增值稅-進(jìn)項稅 10 借 應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅 8 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 8 這樣的話 期末未交增值稅科目 貸方余額2萬, 不用交增值稅!余額一直在貸方不影響。 如果是進(jìn)項8萬,銷項10萬, 交2萬元增值稅? 是這樣理解嗎
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你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。
2023 11/30 11:56
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/30 11:56
第二個是正確的需要交稅2萬。
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