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遞延所得稅資產(chǎn)?負(fù)債??怎么處理? 1.公司2020年購入一批1000w的固定資產(chǎn),當(dāng)年會(huì)計(jì)折舊100w,稅法上一次性折舊1000w。所得稅稅率25%,同時(shí)一次性攤銷使得當(dāng)年不用上交所得稅(利潤為-600w) 2020年賬務(wù)處理 借:所得稅費(fèi)用 900×25% 貸:遞延所得稅負(fù)債 225 請(qǐng)問:當(dāng)年因?yàn)檎叟f一次性攤銷,要不要確認(rèn)可彌補(bǔ)虧損?即 借:遞延所得稅資產(chǎn) 600 x25%???? 2. 2021年,這批資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊200萬,稅法不再計(jì)提折舊。請(qǐng)問這個(gè)遞延所得稅負(fù)債需要沖銷200×25%嗎? 同時(shí),當(dāng)年公司盈利800萬,用去年的600w去填補(bǔ),只需要交稅200×25%。請(qǐng)問如何做賬?

84785042| 提問時(shí)間:2023 12/13 17:06
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張靜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員你好,我看一下
2023 12/13 17:15
張靜老師
2023 12/13 17:19
1.不用,因?yàn)橐淮涡詳備N引起的會(huì)計(jì)利潤預(yù)應(yīng)納稅所得額的差異900萬已經(jīng)考慮過了
張靜老師
2023 12/13 17:21
2.需要。做賬分錄 借:遞延所得稅負(fù)債 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 50
84785042
2023 12/13 17:22
請(qǐng)問為什么第二個(gè)不是沖銷所得稅費(fèi)用?
84785042
2023 12/13 17:24
如果不需要確認(rèn)未彌補(bǔ)虧損,那2021年不就按照利潤800*25%去交稅了?這個(gè)怎么實(shí)際影響到交稅
84785042
2023 12/13 17:49
請(qǐng)問可以盡快回復(fù)嗎
張靜老師
2023 12/13 18:57
第二個(gè)是要納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額,需要增加應(yīng)繳納的所得稅
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