問題已解決
老師,收到公對公的維修款,但是不開票,該怎么處理?



您好,還是記 管理費用等-維修費,摘要里寫無發(fā)票年度匯繳納稅調(diào)增,這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的
2023 12/27 12:17

84785045 

2023 12/27 12:38
我們是收款方,我們給別人維修,收到了維修款

廖君老師 

2023 12/27 13:00
您好,那這個一點不影響,確認收入,申報未開票收入,分錄跟開票是一樣的

84785045 

2023 12/27 13:01
好的,謝謝老師

廖君老師 

2023 12/27 13:12
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!

84785045 

2023 12/27 13:14
老師,我們也有付的配件錢也開不回來發(fā)票,我前面掛往來,像是這個我應該怎么把賬走平呢?

84785045 

2023 12/27 13:15
能不能轉(zhuǎn)到費用?借管理貸應收

廖君老師 

2023 12/27 13:25
您好,沒有發(fā)票也入賬,年度匯繳納稅調(diào)增哦

84785045 

2023 12/27 13:47
這個知道,我的意思是剛開始掛的應收,后來問了才知道開不回來發(fā)票,能不能轉(zhuǎn)到管理費用,買的配件,借管理貸應收,把應收沖平,這樣可以嗎?

廖君老師 

2023 12/27 13:57
您好,可以的呀,這個管理費用也需要調(diào)增哦

84785045 

2023 12/27 14:13
嗯嗯,知道了老師

廖君老師 

2023 12/27 14:22
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
