問題已解決
老師您好,我們付給代理公司一筆海關(guān)罰款,代理公司對公付給海關(guān),海關(guān)把發(fā)票收據(jù)開了代理公司的名頭,現(xiàn)在我可以用代理公司的這個發(fā)票收據(jù)復(fù)印件入賬嗎?
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你好,你拿著復(fù)印件沒法稅前扣除的。
2024 01/25 09:46
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2024 01/25 09:49
代理公司不給我們開發(fā)票,只給了一個收據(jù),這個收據(jù)能做稅前扣除嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 09:50
不可以的,沒法稅前扣除。
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2024 01/25 09:51
這張收據(jù)可以入賬做營業(yè)外支出嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 09:52
可以的,可以做的,正常做賬就行,這個不影響。
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2024 01/25 09:53
做營業(yè)外支出,匯算清繳的時候這筆罰款需要調(diào)增嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 09:54
對的對的,因為你這個沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)增。
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2024 01/25 10:01
但是我們23年第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)預(yù)交了,是不是5月份匯算清繳的時候這筆罰金調(diào)納稅調(diào)增,還要再交企業(yè)所得稅呀?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 10:01
對的,是的,如果調(diào)增之后你有盈利的需要補(bǔ)稅。
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2024 01/25 10:10
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 10:12
不用客氣,工作愉快。
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