問題已解決
請(qǐng)問一下,23年第四季度開了一張專票,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,24年1月份對(duì)方公司要求沖紅重開,可以紅沖嗎?已經(jīng)申報(bào)的稅費(fèi)怎么處理?
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同學(xué),你好
可以紅沖,紅沖分錄做到本月
2024 01/30 15:11
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84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 01/30 15:13
那已經(jīng)繳了的增值稅呢?是抵扣這個(gè)季度開的專票的稅額嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 15:14
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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2024 01/30 15:19
好的,謝謝
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 15:19
不客氣,祝工作順利
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