問題已解決
老師,我是勞務派遣公司,補交了去年的增值稅3325.71,應如何做賬
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計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅
2024 02/20 14:38
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2024 02/20 14:39
借:應交稅金--應交增值稅 貸:銀行存款
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2024 02/20 15:09
老師,兩稅一費減半增收,計提時按實際繳納提還是按減免前計提
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/20 15:10
這個按減半的來計提就可以了
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2024 02/20 17:58
老師,他去年兩稅一費沒有按減半的計提了,多計提的該怎么做賬?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/20 21:58
把多計提的做負數(shù)分錄就可以了
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