問題已解決

請(qǐng)問,我公司庫存現(xiàn)金需要微調(diào),員工借款10000,后期用發(fā)票報(bào)銷部分8645.28,其余用現(xiàn)金1355元還款。導(dǎo)致我司庫存現(xiàn)金貸方有0.28元,月底要抹零,如何做賬

84785035| 提問時(shí)間:2024 03/09 14:07
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)入營業(yè)外支出。匯算清繳不能稅前扣除。
2024 03/09 14:09
84785035
2024 03/09 14:10
借方科目是什么,還有貸方科目
張曉慶老師
2024 03/09 14:12
你好!金額較小計(jì)入管理費(fèi)用吧! 借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)金額
張曉慶老師
2024 03/09 14:12
管理費(fèi)用,是借方負(fù)數(shù)
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