問題已解決
老師早上好,我公司23年12月計提12月份工資時多計提了1萬元,在2024年一月份沖銷的時候如何做分錄,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
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借:應(yīng)付職工薪酬
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 03/25 10:00
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2024 03/25 10:03
收到謝謝老師!那我做錯了,!我直接沖紅的12月計提的,又從新按照正確的工資表計提的,老師我該如何改正分錄
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 10:06
建議,現(xiàn)在還沒匯算,直接修改12月的憑證,然后再做匯算
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2024 03/25 10:07
嗯還沒做匯算,收到謝謝老師?。±蠋熑绻桓?2月的憑證,那么這筆業(yè)務(wù)在做匯算的時候要做納稅調(diào)整增加是嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 10:08
是的,沒有實際支付的要做納稅調(diào)增的
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2024 03/25 10:25
明白了 謝謝老師回復(fù)??!
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 10:26
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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