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【例題9-4】甲公司為一家生產(chǎn)筆記本電腦的企業(yè),共有職工200名,2×20年2月,公司以其生產(chǎn)的成本為10000元的高級筆記本電腦和外購的每部不含稅價(jià)格為1000元的手機(jī)作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號(hào)筆記本電腦的售價(jià)為每臺(tái)14 000元,甲公司適用的增值稅稅率為13% ,已開具了增值稅專用發(fā)票;甲公司以銀行存款支付了購買手機(jī)的價(jià)款和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,已取得增值稅專用發(fā)票,適用的增值稅稅率為13%。假定200名職工中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。 可以給寫個(gè)具體的分錄,和計(jì)算過程嗎?

84784955| 提問時(shí)間:2024 04/19 15:18
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冉老師
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)14000*1.13+(1000+1000*13%) 貸主營業(yè)務(wù)收入14000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅14000*13% 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000*13% 庫存商品1000 ? 借主營業(yè)務(wù)成本10000 貸庫存商品10000 ?
2024 04/19 15:22
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