問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下, 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一個(gè)應(yīng)付賬款,該做成管理費(fèi)用 去年是借應(yīng)付賬款-員工 貸銀行存款 實(shí)際是管理費(fèi)用,分錄該如何做呢?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/22 15:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-員工 視同去年就這樣處理了,然后修改年報(bào),做匯算
2024 04/22 15:53
84785042
2024 04/22 16:03
老師,這筆分錄,是做在去年?
84785042
2024 04/22 16:04
老師。直接修改年報(bào),季報(bào)不需要更改?
家權(quán)老師
2024 04/22 16:05
在今年做賬,還是視同去年就做了前邊那筆分錄調(diào)整年報(bào),不需要調(diào)整季報(bào) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款-員工
84785042
2024 04/22 16:29
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2024 04/22 16:33
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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