問題已解決

好的,那謝謝郭老師。外貿(mào)公司,補交2022年9月稅款這個。那除了會計分錄做你這幾筆。報表需要改哪些地方呢?比如2022年的哪些報表,需要填這些數(shù)據(jù),或者今年4月份的報表,有沒有地方要填。

84785018| 提問時間:2024 05/22 10:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,增值稅申報表里面修改了嗎?如果修改了的話,匯算清繳你的營業(yè)收入2528的填寫到納稅調(diào)整類,其他填寫稅收金額。
2024 05/22 10:12
郭老師
2024 05/22 10:12
然后計提的稅金及附加填寫到納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄,填寫稅收金額
84785018
2024 05/22 10:19
2022年9月增值稅,附加稅申報表,已經(jīng)按照管理員認定收入金額填的申報的,報表數(shù)據(jù)改了以后,補交了差額的增值稅,附加稅19.73元。年報,只是改了這兩個地方,納稅調(diào)整項目明細表11行2欄3欄,主表也就調(diào)整了一下。是不是哪里沒有填對
郭老師
2024 05/22 10:21
稅金及附加計提的那個沒有抵扣,在30欄填寫稅收金額。
84785018
2024 05/22 10:22
補這里嗎?
郭老師
2024 05/22 10:23
是的,對的,是這么做的。
84785018
2024 05/22 10:23
增值稅就不用管嗎?這里只填19.73
郭老師
2024 05/22 10:26
對的,是的,增值稅的不要管。
84785018
2024 05/22 10:28
那你看一下,這是不是才是完整的
84785018
2024 05/22 10:29
還有這兩張
84785018
2024 05/22 10:30
這里還有一張
郭老師
2024 05/22 10:30
哦,其他里面的這個扣除項目的19點幾的這一個是調(diào)減。
84785018
2024 05/22 10:32
填在哪里,那怎么改
郭老師
2024 05/22 10:35
30行這個調(diào)整刪除改成調(diào)減就可以了
84785018
2024 05/22 10:58
這樣嗎?你看對嗎,或者算得對嗎
郭老師
2024 05/22 11:03
這個4000多的調(diào)增是什么業(yè)務的。
84785018
2024 05/22 11:05
這個上面的數(shù)據(jù),就是收入調(diào)增2528.56,業(yè)務招待費調(diào)增1558,附加稅調(diào)19.73
郭老師
2024 05/22 11:13
可以的,這里可以對的。
84785018
2024 05/22 11:14
郭老師,其他地方還有沒有要改的?
郭老師
2024 05/22 11:29
他的地方不需要修改的。
84785018
2024 05/22 11:38
好的,那相當于這筆業(yè)務就算完了,是吧
郭老師
2024 05/22 11:41
是的,對的,是這么做的。
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