問(wèn)題已解決
補(bǔ)計(jì)提增值稅如何做分錄?
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,沒(méi)有專門(mén)補(bǔ)提,我們是月末把 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(二級(jí)科目余額) 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行
2024 06/02 22:50
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2024 06/02 22:54
就是去年的收入一直沒(méi)有計(jì)提增值稅,今年需要把增值稅補(bǔ)計(jì)提分錄?
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2024 06/02 23:04
您好,去年我們的分錄是咋樣的呀,增值稅不是損益,不用提的,進(jìn)和銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
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2024 06/02 23:05
沒(méi)有借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)
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2024 06/02 23:08
您好,我們是小規(guī)模么,分錄里沒(méi)有增值稅,是不是不超30萬(wàn)的普票免稅
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