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老師,員工買的服裝,專票,入福利費 需要報銷,分錄怎么做? 借 管理費用福利費1000借進項稅額130貸應付職工薪酬福利費1000?

84784983| 提問時間:2024 06/07 15:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,借管理費用福利費 貸應付職工薪酬 進項稅額不需要體現(xiàn)了。因為不能抵扣進項稅額
2024 06/07 15:55
84784983
2024 06/07 15:55
專票進項稅認證后 需要轉(zhuǎn)出嗎
東老師
2024 06/07 15:56
對,即使認證了也需要轉(zhuǎn)出的
84784983
2024 06/07 15:58
轉(zhuǎn)出還需要做分錄嗎
東老師
2024 06/07 15:59
需要的這么做賬,借管理費用福利費 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84784983
2024 06/07 16:00
轉(zhuǎn)出的時候怎么做分錄?
東老師
2024 06/07 16:00
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-未交增值稅
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