問題已解決
請問老師,這筆進項稅額198.73賬務在2023年度全部走完了,但是還沒抵扣呢,我該怎么操作呢?7月份我打算勾選抵扣198.73,但是賬務不會做



你好同學,你這個要是沒有認證勾選是應該放在待認證里面的,去年你直接放進項稅內(nèi)了,你進項要是有這筆進項的話,你直接勾選就好了,賬務就不用處理了
2024 06/12 17:14

84784971 

2024 06/12 17:15
老師,我是今年接手的,憑證也已經(jīng)裝訂了,所以我現(xiàn)在不懂得賬務要怎么走

小黃老師 

2024 06/12 17:19
你好同學,從你年底的結轉看,應該是已經(jīng)抵扣了啊,怎么會沒抵扣呢

84784971 

2024 06/12 17:24
我2月剛接手的時候,前會計和我說已經(jīng)抵扣了,是稅局的問題,我信了,這個月我向電子稅務局的人工再次核對了,結果是沒有抵扣,現(xiàn)在就是想知道該怎么做賬務處理?

小黃老師 

2024 06/12 17:35
同學如果沒有抵扣,那你需要去復核一下2023年5月份申報的增值稅是不是申報錯了,申報錯了就需要去改申報表,補稅,可能會有滯納金。補繳以前年度增值稅會計分錄如下: 1、計提時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——增值稅檢查調(diào)整 2、查補轉出增值稅時: 借:應交稅費——增值稅檢查調(diào)整 貸:應交稅費——未交增值稅 3、補交增值稅時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調(diào)整時: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整?
這個月抵扣198.73元就正常認證,再結轉本月增值稅的時候應該就包含這筆進項了

84784971 

2024 06/12 17:38
好的,謝謝老師

小黃老師 

2024 06/13 08:30
不客氣同學,滿意的話麻煩給個五星好評
