問題已解決
勞務公司,開專票3%勞務費給建筑公司,還一直用工資表做成本,這樣下去就會沒有進項稅額,那增值稅好高呀,基本都是全額繳納增值稅了?有什么解決方案嗎?
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你好,建筑勞務的你可以差額交稅,收入減成本,這個余額除以1.03×3%,還有3%,這已經(jīng)很低了。正常的一般納稅人都是9%的稅率。
2024 06/21 08:35
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2024 06/21 08:43
我說的也是增值稅
差額針對的是增值稅
銷售開3%的,你即使有進項你也抵扣不了,因為簡易計稅對應的進項抵扣不了的。
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2024 06/21 08:44
你好,建筑勞務簡易計稅可以差額繳納
差額征稅是以差額作為銷售額,確認繳納增值稅,即納稅人以實際取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規(guī)定項目金額后的余額為銷售額計算繳納增值稅
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2024 06/21 08:45
差額征稅是以差額作為銷售額,確認繳納增值稅,即納稅人以實際取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規(guī)定項目金額后的余額為銷售額計算繳納增值稅
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2024 06/21 08:51
一般納稅人去填寫附表3
我這里沒有表格
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2024 06/21 09:02
上面不對,一般計稅是9%,簡易計稅才是3%。
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2024 06/21 08:42
我說的是增值稅?因為開了專票3%,沒有進項稅的情況下!
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2024 06/21 08:42
勞務公司還是一般納稅人
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2024 06/21 08:43
勞務公司是小微企業(yè)
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2024 06/21 08:45
為什么是收入減成本?
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2024 06/21 08:47
那納稅申報,有具體的表格嗎?要怎么填寫?因為納稅申報,跳出來的不是一般納稅人的增值稅申報表嗎?好像沒有可以填寫的地方?
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2024 06/21 09:00
好的,那勞務公司跟建筑公司簽訂的合同,如果合同寫的是采用一般計稅,稅率3%,這種合同是不是簽訂的不對,應該是簽訂合同是采用簡易計稅3%,這樣的合同才對呢!
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