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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們租的辦公室裝修費(fèi)按發(fā)票金額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)還是?



你好,這個(gè)不計(jì)入到固定資產(chǎn)里面,因?yàn)檫@個(gè)房子并不是你們所有的。
2024 07/02 11:22

84784997 

2024 07/02 11:40
那計(jì)入哪里?

東老師 

2024 07/02 11:40
可以記入到長期待攤費(fèi)用,然后按月攤銷計(jì)入費(fèi)用

84784997 

2024 07/02 11:41
應(yīng)該怎么賬務(wù)處理比較合適呢老師

東老師 

2024 07/02 11:41
按照我上面說的這么做就可以了。

84784997 

2024 07/02 11:44
借:管理費(fèi)用
? 貸:長期待攤費(fèi)用

東老師 

2024 07/02 11:44
對(duì),沒錯(cuò),攤銷的時(shí)候是這么做的。

84784997 

2024 07/02 11:47
那最先入賬的時(shí)候怎么做老師

東老師 

2024 07/02 11:47
借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款就行了。

84784997 

2024 07/02 12:04
老師按幾年攤銷

84784997 

2024 07/02 12:04
還是一次性攤銷呢老師

東老師 

2024 07/02 12:05
這個(gè)可以按照你們的租賃期限來攤銷。

84784997 

2024 07/02 12:05
這個(gè)房子是股東的可以嗎?

東老師 

2024 07/02 12:06
可以的,但是得雙方簽訂租賃協(xié)議的。
