問題已解決

以前年度一張發(fā)票進項稅額未入賬,全記費用了,但是在當期抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該怎么調整?

84785034| 提問時間:2024 10/17 15:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費,應交增值稅進項貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
2024 10/17 15:45
84785034
2024 10/17 15:49
小企業(yè)會計準則直接調當期損益可以吧?
郭老師
2024 10/17 15:49
可以的,可以這么做的。
84785034
2024 10/17 15:50
增值稅報表不用調整吧
郭老師
2024 10/17 15:51
是的對的是的對的。
84785034
2024 10/17 15:53
好的 謝謝老師了
郭老師
2024 10/17 15:54
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~