問題已解決
以前年度一張發(fā)票進項稅額未入賬,全記費用了,但是在當期抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該怎么調整?
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速問速答借應交稅費,應交增值稅進項貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
2024 10/17 15:45
84785034
2024 10/17 15:49
小企業(yè)會計準則直接調當期損益可以吧?
郭老師
2024 10/17 15:49
可以的,可以這么做的。
84785034
2024 10/17 15:50
增值稅報表不用調整吧
郭老師
2024 10/17 15:51
是的對的是的對的。
84785034
2024 10/17 15:53
好的 謝謝老師了
郭老師
2024 10/17 15:54
不用客氣,工作愉快。
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