問題已解決
老師好 裝飾裝修小規(guī)模8月份不小心開成專票了,金額9450元,稅金93.56元,價(jià)稅合計(jì):9450元,這筆憑證怎么做?這這個(gè)月沒產(chǎn)生任何款項(xiàng),只開了這一張專票
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這張專票既然已經(jīng)開出,憑證應(yīng)做如下分錄:
借:應(yīng)收賬款 9450
貸:主營業(yè)務(wù)收入 9000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 93.56
注意,實(shí)際未收到款項(xiàng),所以用應(yīng)收賬款科目。
2024 10/21 16:57
84785011
2024 10/21 17:00
謝謝老師,還有個(gè)問題就開了這個(gè)票,剛報(bào)稅時(shí)報(bào)稅軟件,顯示企業(yè)所得稅500多,增值稅90多,為什么產(chǎn)生這么多企業(yè)所得稅吖,
小智老師
2024 10/21 17:01
因?yàn)殚_具專票計(jì)入收入,需繳納企業(yè)所得稅。具體稅額取決于你的利潤率及稅率。建議檢查成本費(fèi)用是否完全抵扣。如有疑問,具體數(shù)額需結(jié)合財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算。
84785011
2024 10/21 17:01
我借方用的預(yù)收賬款
84785011
2024 10/21 17:02
我占估了成本
小智老師
2024 10/21 17:04
若使用預(yù)收賬款且已估計(jì)成本,則會計(jì)分錄如下:
借:預(yù)收賬款 9450
貸:主營業(yè)務(wù)收入 9000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 93.56
同時(shí)記錄成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本(按估計(jì)成本)
貸:庫存商品或相關(guān)成本科目
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤計(jì)算,收入減去成本費(fèi)用后的差額乘以適用稅率即為應(yīng)繳企業(yè)所得稅。請核實(shí)成本和收入數(shù)據(jù)。如有異常,請進(jìn)一步分析。
84785011
2024 10/21 17:04
剛開始沒結(jié)轉(zhuǎn)成本? 占估材料,還以為是這個(gè)原因,就補(bǔ)做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,
小智老師
2024 10/21 17:04
好的,如果之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在補(bǔ)做也是對的。分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)成本(按估計(jì)成本)
貸:庫存商品或相關(guān)成本科目
確保你現(xiàn)在的賬務(wù)處理完整,然后核對利潤表中的收入和成本,計(jì)算應(yīng)繳的企業(yè)所得稅。如果有任何差異,再做調(diào)整。
84785011
2024 10/21 17:05
太難了啊
小智老師
2024 10/21 17:06
別擔(dān)心,財(cái)務(wù)工作確實(shí)有時(shí)會復(fù)雜,多練習(xí),慢慢就會熟練的。有具體問題隨時(shí)來問,我會幫你解答。
小智老師
2024 10/21 17:07
確實(shí)會有點(diǎn)復(fù)雜,但一步步來就好。有任何具體問題隨時(shí)提問,我會盡力幫你解決。加油!
84785011
2024 10/21 17:08
印花稅和增值稅憑證這季度怎么做憑證吖,剛把貸方錄成銀行存款了,一想10月份才交,感覺錯(cuò)了,一看余額表,果真和日記帳對不上了
小智老師
2024 10/21 17:10
如果印花稅和增值稅本季度未支付,只是計(jì)提的話,可以這樣做:
1. 計(jì)提時(shí):
借:稅金及附加(印花稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(如需要計(jì)提未交部分)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交部分)
2. 實(shí)際支付時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交部分)
貸:銀行存款
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,先沖回原錯(cuò)誤分錄,再做正確分錄。這樣調(diào)整后,賬目應(yīng)該就能對上了。
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