問題已解決
老師我們跟別的公司買電,然后稅務(wù)提示風(fēng)險了,稅局叫我們做進項稅轉(zhuǎn)出。專票,10月份的還沒有抵扣,想我這樣做分錄對嗎?
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是的,直接轉(zhuǎn)出計入成本費用
2024 11/01 16:04
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2024 11/01 16:05
???我現(xiàn)在是借進項稅轉(zhuǎn)出,金額在借方噢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 16:09
直接做不抵扣勾選,含稅計入成本費用
已經(jīng)勾選了,還是含稅計入成本費用,可以?借:進項稅 貸:進項轉(zhuǎn)出
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2024 11/01 16:10
還沒有勾選
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 16:11
直接做不抵扣勾選,含稅計入成本費用就完事。不體現(xiàn)增值稅
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2024 11/01 16:54
那我們電費的成本增加了?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/01 16:55
是的,就是增加電費成本了
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2024 11/01 17:28
九月份有一張已經(jīng)抵扣了。什么做呢
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2024 11/01 17:31
已經(jīng)勾選抵扣了?那么只有問稅局看怎么操作了。這個是特殊情況
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