問(wèn)題已解決
老師,我們公司買(mǎi)了個(gè)固定資產(chǎn),用了一年后覺(jué)得不合適,退給供應(yīng)商,但是我門(mén)賬上都做固定資產(chǎn)了,也提折舊了,現(xiàn)在我們把資產(chǎn)退給人家,人家按原價(jià)全額退給我們,我們賬務(wù)處理,怎么做?資產(chǎn)賬面價(jià)值和原價(jià)之間的差額做到哪里?
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借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用,
借銀行存款,貸固定資產(chǎn)
沒(méi)差額
有差額
借,累計(jì)折舊,貸,管理費(fèi)用,
借,銀行存款
管理費(fèi)用,
貸,固定資產(chǎn)。
2024 12/03 11:51
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2024 12/03 11:53
那折舊不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2024 12/03 11:54
固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)出去了,折舊也要結(jié)轉(zhuǎn)出去呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/03 11:56
第一個(gè)分錄,你看一下沒(méi)有轉(zhuǎn)出去嗎?
這個(gè)借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用
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