問題已解決
公司計劃啊2025年分紅,2024年有6萬是付給供應(yīng)商費用,可是對方一直沒有開發(fā)票。所以一直掛賬(其他應(yīng)收款),但是發(fā)現(xiàn)分紅的時候利潤總額好像是含著這6萬的,但是賬上是沒有這個6萬的,請問怎么處理?比如可供分配利潤30萬,但是有6萬是欠發(fā)票的。賬上只有24萬,但是分配是30萬,那6萬怎么給股東分紅?
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老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2024 12/04 01:25
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2024 12/04 01:33
同學(xué)你好
催促供應(yīng)商開具發(fā)票
首先,應(yīng)積極與供應(yīng)商溝通,盡快要求其補開發(fā)票。因為正常情況下,支付的這6萬元屬于公司經(jīng)營成本費用支出,有了合規(guī)發(fā)票才能在企業(yè)所得稅稅前進行扣除,準確核算公司的凈利潤,進而確定合理的可供分配利潤。
如果能在分紅前順利取得發(fā)票,可進行如下賬務(wù)處理:
- 收到發(fā)票時(假設(shè)該費用屬于費用類科目,如管理費用等):
借:管理費用等(根據(jù)實際業(yè)務(wù)性質(zhì)確定科目) 60000
貸:其他應(yīng)收款 60000
這樣,賬上的利潤情況會相應(yīng)調(diào)整,可供分配利潤會根據(jù)扣除這6萬元費用后的準確金額來確定,后續(xù)按照準確的可供分配利潤進行分紅等操作即可。
若無法取得發(fā)票的情況
- 進行稅務(wù)調(diào)整:
根據(jù)稅法規(guī)定,即使沒有取得發(fā)票,只要這筆支出是與企業(yè)取得收入有關(guān)的、合理的支出,在會計核算上可以如實列支成本費用,但在企業(yè)所得稅匯算清繳時,由于缺乏合規(guī)發(fā)票作為扣除憑證,需要對這6萬元做納稅調(diào)增處理,也就是這6萬元不能在稅前扣除,要相應(yīng)增加應(yīng)納稅所得額,補繳企業(yè)所得稅(假設(shè)企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,則需補繳企業(yè)所得稅60000×25% = 15000元)。
- 賬務(wù)處理(進行納稅調(diào)增后):
借:利潤分配——未分配利潤 15000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 15000
繳納企業(yè)所得稅時:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 15000
貸:銀行存款 15000
- 確定最終可供分配利潤及分紅操作:
經(jīng)過上述納稅調(diào)增處理后,原本賬面上看似可供分配利潤30萬元,實際可分配利潤需要在考慮調(diào)增應(yīng)納稅所得額以及補繳企業(yè)所得稅后的基礎(chǔ)上重新確定,即(300000 - 15000)= 285000元(假設(shè)不存在其他調(diào)整事項)。按照重新確定后的可供分配利潤285000元來制定分紅方案,向股東分紅。
需要注意的是,一直未取得發(fā)票的情況會影響公司的成本費用核算準確性以及稅務(wù)合規(guī)性,后續(xù)還是要持續(xù)督促供應(yīng)商提供發(fā)票,若確實無法取得,要留存好能證明該筆支出真實性的相關(guān)證據(jù)(如合同、付款憑證、物流單據(jù)、驗收記錄等,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)收集對應(yīng)證據(jù)),以備稅務(wù)機關(guān)核查。
總之,不能按照包含未取得發(fā)票的這6萬元對應(yīng)的原“利潤總額”30萬元來直接分紅,要先妥善處理發(fā)票缺失帶來的稅務(wù)和賬務(wù)問題,準確核算可供分配利潤后再進行分紅操作。
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2024 12/04 07:17
老師,早上好。這個公司是合伙企業(yè),不繳納企業(yè)所得稅。領(lǐng)導(dǎo)讓現(xiàn)在就要測算這個分紅的數(shù)據(jù)。該如何賬務(wù)處理?
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2024 12/04 07:19
28.5萬也不對啊。賬上只有24萬啊,只能按照24萬分紅啊。
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2024 12/04 07:19
假設(shè)合伙企業(yè)有兩個合伙人,按照 50% 比例分紅:
借:利潤分配 - 應(yīng)付利潤 120,000
貸:應(yīng)付利潤 - 合伙人 A 60,000
貸:應(yīng)付利潤 - 合伙人 B 60,000
實際支付分紅時:
借:應(yīng)付利潤 - 合伙人 A 60,000
借:應(yīng)付利潤 - 合伙人 B 60,000
貸:銀行存款 120,000
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2024 12/04 07:22
分紅是按照未利潤分配分配利潤還是利潤分配應(yīng)付利潤分???
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2024 12/04 07:23
看你們怎么設(shè)置的就用你們設(shè)置的科目
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2024 12/04 07:24
12萬是怎么算出來的?
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2024 12/04 07:25
一共分24萬
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2024 12/04 07:27
我們按照未分配利潤分,但是未分配利潤是30萬,但是賬上只有6萬。
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2024 12/04 07:28
說錯了,賬上只有24萬
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2024 12/04 07:28
我是假設(shè)了一個數(shù)據(jù)
你按24萬來做就可以
一人12萬
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2024 12/04 07:31
合伙人有一個自然人,他每季度代扣代繳個稅。那利潤總額按照30萬交?分紅按照24萬分?
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2024 12/04 07:32
同學(xué)你好
可以
那你就按30萬來交
分紅按24萬分
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2024 12/04 09:49
老師,我是剛才那位同學(xué)。如果選擇匯算清繳那個方案。有個問題就是,公司是合伙企業(yè),先分后稅。調(diào)增的項目按照投資比例分給合伙人調(diào)增。合伙人之一是自然人。自然人經(jīng)營所得那個匯算清繳是每年的3.31日之前。這樣的話如果3.31日之前沒有來供應(yīng)商的發(fā)票就調(diào)增嗎?
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2024 12/04 09:52
同學(xué)你好
對
匯算清繳之前沒發(fā)票就要調(diào)增
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2024 12/04 09:54
還有一個合伙人是公司,企業(yè)的匯算清繳是5.31日之前。那如果發(fā)票開在了4.1日-5.31日之間。合伙人之一那個公司不用調(diào)增了。那那個自然人的還需要在2026年調(diào)減嗎?
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2024 12/04 09:55
同學(xué)你好
這個不需要的
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2024 12/04 09:58
在那個位置調(diào)增?這是自然人經(jīng)營所得匯算清繳里的。
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2024 12/04 09:58
哪個位置?打錯字了
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2024 12/04 10:02
右邊那列里面調(diào)增的
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2024 12/04 11:52
老師,是右邊那列最下邊那一行嗎?
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2024 12/04 11:55
右邊的明細對應(yīng)填寫調(diào)增的
最下面的是上面那些明細加起來的
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2024 12/04 14:06
我的意思是這個6萬我要給這個自然人經(jīng)營所得匯算清繳里調(diào)增。這種發(fā)票沒來需要調(diào)增的在我發(fā)的這個圖片里具體填寫在哪一列哪一行?
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2024 12/04 14:09
扣除的六萬不填寫不扣除就可以了
這個不用調(diào)增
發(fā)票沒來的填寫其他不允許扣除的支出
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