問(wèn)題已解決

宋生老師,你好。有一家合伙企業(yè),合伙人之一是個(gè)自然人,平時(shí)每季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。這個(gè)月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)給一個(gè)別的公司了。2025年1月份申報(bào)的時(shí)候,是不是就不用從系統(tǒng)里申報(bào)這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得了吧?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/20 11:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的股東都是公司了對(duì)不對(duì)
2024 12/20 11:20
84785004
2024 12/20 11:20
轉(zhuǎn)完以后合伙人都是公司了。對(duì)對(duì),是的。
宋生老師
2024 12/20 11:23
你好,這個(gè)有利潤(rùn)仍然是需要申報(bào)的。 只是分紅是分給企業(yè),不是個(gè)人
84785004
2024 12/20 11:24
我是想問(wèn)這個(gè)個(gè)稅從1月份開始我就不用申報(bào)了吧?
宋生老師
2024 12/20 11:28
你好,這個(gè)仍然是需要申報(bào)的。
84785004
2024 12/20 11:29
做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,為什么還要申報(bào),合伙人不是自然人了啊。
84785004
2024 12/20 11:30
都是公司了。為什么還要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的那個(gè)個(gè)稅?
84785004
2024 12/20 11:33
分紅分給企業(yè)。企業(yè)正常交企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在是問(wèn)這個(gè)個(gè)稅,是不是不用繳納了?
宋生老師
2024 12/20 11:33
你好,這個(gè)是另外的了,合伙企業(yè)就是交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的 至于股東,是另外的事情。
84785004
2024 12/20 11:40
合伙企業(yè)的合伙人是自然人的時(shí)候,才交經(jīng)營(yíng)所得吧?都是法人股東,不用申報(bào)這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得吧?
宋生老師
2024 12/20 11:41
你好,這個(gè)跟是個(gè)人還是公司無(wú)關(guān)了。 法人股東,就看后面還要不要另外交企業(yè)所得稅
84785004
2024 12/20 11:47
有關(guān)系啊。我想確定一下這個(gè)自然人的經(jīng)營(yíng)所得我還需要申報(bào)嗎?
宋生老師
2024 12/20 11:49
你好,是的。是需要的。 1、合伙企業(yè)雖然名為“企業(yè)”,但并不是《企業(yè)所得稅法》調(diào)整的納稅主體,不需要繳納企業(yè)所得稅。2、合伙企業(yè)雖然不是納稅主體,但作為核算主體,應(yīng)當(dāng)先核算出扣除費(fèi)用后應(yīng)該分配給所有合伙人的所得和企業(yè)當(dāng)年留存的所得(利潤(rùn)),即合伙企業(yè)取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得后,確定應(yīng)納稅所得進(jìn)而將“稅基”分配到合伙人。3、分配后,由合伙人繳稅。如果合伙人是自然人的,繳納個(gè)人所得稅;如果合伙人是法人或其他組織的,繳納企業(yè)所得稅。
84785004
2024 12/20 11:51
轉(zhuǎn)讓后合伙人就是法人股東了啊。和個(gè)人所得稅就沒關(guān)系了吧?所以這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)中的經(jīng)營(yíng)所得模塊就不申報(bào)了吧?
宋生老師
2024 12/20 11:56
你好,我剛剛電話咨詢了稅務(wù)局。變更過(guò)后,從下個(gè)申報(bào)起開始,可以不用申報(bào)這個(gè)稅種了。
84785004
2024 12/20 11:57
哦哦,那就是說(shuō)2025年1月份的時(shí)候就不用申報(bào)這個(gè)個(gè)稅的稅種了哈?
宋生老師
2024 12/20 11:58
你好,是的,就是這個(gè)意思。你可以聯(lián)系稅務(wù)局取消對(duì)應(yīng)的稅種認(rèn)定。
84785004
2024 12/20 11:59
好的。感謝宋生老師,讓您費(fèi)心了,謝謝。
宋生老師
2024 12/20 11:59
你好不用客氣的了。
84785004
2024 12/20 20:24
宋生老師,公司是小規(guī)模納稅人。開票30萬(wàn)以內(nèi)免交增值稅的那一部分,還需要做賬做到營(yíng)業(yè)外收入里邊嗎?
84785004
2024 12/20 20:25
需要把免交的這塊增值稅做一筆會(huì)計(jì)分錄嗎?
宋生老師
2024 12/20 20:40
您好,如果你有計(jì)提,就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
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