問題已解決
老師,您好我們是國內(nèi)的企業(yè)A,在國外進口貨物,進貨價150,,并在國外就簽署協(xié)議把貨物銷售給國內(nèi)的另外一家企業(yè)B,銷售價200,并由B企業(yè)來進行清關(guān)手續(xù),現(xiàn)在想問下就是作為我們A企業(yè)需要給B企業(yè)開增值稅發(fā)票嗎 , 如果需要開發(fā)票,我們是按照進貨價150開,還是按照銷售價200開,還是按照增值額50來開呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](http://m.odtgfuq.cn/images/template/spreadNew/free/c-teacher-05.png)
秦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,擁有多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗,善于總結(jié)和歸納,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,能化繁為簡,深入淺出,深受學(xué)員喜愛。
已解答10115個問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
這里是按200銷售額作為增值稅計稅依據(jù)開具發(fā)票的。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
02/14 15:21
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
oyyy78 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
02/14 16:12
老師,我這里問到說是 我們增值稅法 說的是發(fā)生在外國境內(nèi)銷售貨物或者加工,修理修配,銷售服務(wù),等的單位和個人,為增值稅納稅人。我們的銷售發(fā)生在國外,而且由我們買方B來清關(guān),交易當時貨物也是在國外的,這樣的話,我們應(yīng)該是不屬于增值稅納稅人吧?
![](http://m.odtgfuq.cn/images/template/spreadNew/free/c-teacher-05.png)
秦老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
02/14 17:21
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
如果您這里是屬于完全發(fā)生在境外的情形,則是不需要繳納增值稅的,但是您這里其本質(zhì)還是向境內(nèi)企業(yè)銷售貨物的,所以按老師個人的理解應(yīng)該還是需要繳納增值稅的。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)