問題已解決
老師,我問下收到收到技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,開出去的也是技術(shù)服務(wù)費,收到的這個技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費,是這樣么?結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,怎么弄啊,主營業(yè)務(wù)成本這個分錄怎么處理呀?收到的這筆技術(shù)服務(wù)費是主營業(yè)務(wù)成本,是不是,借 無形資產(chǎn),更好一點。借管理費用的話,不太合適。



收到技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,若與主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)不大,可借:管理費用 - 技術(shù)服務(wù)費;若用于獲取符合無形資產(chǎn)條件的技術(shù),借:無形資產(chǎn)。若計入管理費用,期末借:本年利潤,貸:管理費用;若計入無形資產(chǎn),攤銷時若用于主營業(yè)務(wù),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:累計攤銷。
01/08 11:02

84785028 

01/08 14:28
計入無形資產(chǎn),借 無形資產(chǎn) 貸:應(yīng)付付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營業(yè)務(wù)成本 貸:無形資產(chǎn),老師,這個我沒放在攤銷,這樣也可以吧?、

樸老師 

01/08 14:29
同學(xué)你好
這個可以的
