問題已解決
請問老師:我公司二季度將固定資產(chǎn)出售后,進行固定資產(chǎn)清理后將收入全計入收入、未計提增值稅,請問在四季度賬務(wù)怎樣調(diào)整?
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借,固定資產(chǎn)清理。貸,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。借,營業(yè)外支出貸,固定資產(chǎn)清理。
01/14 11:26
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01/14 11:34
可否用:借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費?有這樣的分錄嗎
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01/14 11:37
借方是用營業(yè)外支出
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01/14 11:41
是的,謝謝
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01/14 11:42
不用客氣,工作愉快。
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01/14 11:45
處置后是凈收益,是從營業(yè)外收入這個科目中扣除,為什么是營業(yè)外支出
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 11:46
因為固定資產(chǎn)清理在借方余額
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01/14 14:51
老師你好,按 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。借,營業(yè)外支出 貸,固定資產(chǎn)清理。后查了余額,固定資產(chǎn)清理余額增加了,實際因減少.
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 14:54
要不你就充營業(yè)外收入吧。
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01/14 14:54
他現(xiàn)在不是之前增值稅少做了營業(yè)外收入多寫啦,給你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
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01/14 15:10
第三筆分錄:借,固定資產(chǎn)清理 貸,營業(yè)外收入.那借方科目固定資產(chǎn)清理同樣也要進行調(diào)整,如何處理?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 15:11
之前的不要調(diào)整,你現(xiàn)在借固定資產(chǎn)清理負數(shù)
貸,營業(yè)外收入負數(shù)
金額是稅額的。你需要繳納的增值稅的那個稅額。
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01/14 15:12
之前不是借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在做不做這一個了
做我上面剛剛給你寫的那一個,你再看一下的。
其他的不要動,動它干什么呀,你動了它,你的利潤表就有變化了不是。
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01/14 15:45
謝謝老師的指導
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 15:45
不用客氣,工作愉快。
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