問題已解決
您好 老師 我去2022年做賬時,在建工程多做了5000元人工費,現(xiàn)金支付的,當時因疫情原因沒有票據(jù),今年發(fā)現(xiàn)問題,我應該怎么處理呢
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你好,現(xiàn)在能聯(lián)系上對方嗎?能給你們補發(fā)票嗎?
2024 01/13 11:06
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/13 11:07
你說的多做這個5000實際是有支付是吧。
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2024 01/13 11:08
還有一筆7200元也是現(xiàn)金支付,計入管理費 ,管理費這張重復記賬了,應該怎么更正 在建工程暫時還沒有結轉
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/13 11:11
你好,那正確的應該是哪一個?
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2024 01/13 11:30
正確的應該是沒有這兩筆支出
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/13 11:30
借庫存現(xiàn)金,貸利潤分配未分配利潤,這個是調整的管理費用。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/13 11:30
借庫存現(xiàn)金,貸在建工程。
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