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老師,二季度企業(yè)超了小微企業(yè)標準了,企業(yè)所得稅納稅申報的時候按多少稅率申報,附加稅如果之前按減半繳稅的話需要怎么處理
廖君老師
??|
提問時間:07/05 06:07
#建筑#
您好,超了小微企業(yè)標準,所得稅按25%申報,附加稅稍等我附上政策
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老師!我一個公司2個賬戶,一個中行,一個建行,原來都是分開做賬,申報財務報表是合并一塊的,現(xiàn)在想把這2個賬套合并一塊,現(xiàn)在問題是中行未分配利潤、銀行存款、短期借款都有余額,不想要中行這個賬套了。是手工賬
郭老師
??|
提問時間:04/07 16:55
#建筑#
你好,正確的里面是有余額嗎?
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公司購買一臺臺式電腦2800元,顯示屏680元都單獨開的發(fā)票,該如何做賬?麻煩老師寫一下分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/05 17:37
#建筑#
你好!這個你計入管理費用-辦公費 貸銀行存款
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老師下午好!我的一個公司開了2個賬戶,一個建行,一個中行,我記賬都是分開記的,算是2套賬,申報財務報表都是合并一塊報的,這樣行嗎
高輝老師
??|
提問時間:04/07 13:38
#建筑#
你好,一般是建1個賬套。這樣核算會更方便一些
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老師,印花稅是要先核定才可以申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 10:37
#建筑#
您好,是的,要先采集,才可以申報
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請問老師,合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)科目余額,在報表項目填入哪個?
林夕老師
??|
提問時間:10/16 17:22
#建筑#
“合同結(jié)算”科目既不是資產(chǎn)也不是負債,是一個具有雙重性質(zhì)的會計科目。 根據(jù)新收入準則相關規(guī)定,“合同結(jié)算”科目核算同一合同下屬于在某一時段內(nèi)履行履約義務涉及與客戶結(jié)算對價的合同資產(chǎn)或合同負債。期末余額在借方的,根據(jù)其流動性,在資產(chǎn)負債表中分別列示為“合同資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目;期末余額在貸方的,根據(jù)其流動性,在資產(chǎn)負債表中分別列示為“合同負債”或“其他非流動負債”項目。
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建筑行業(yè)開局建安票時計提所得稅,個稅,工會,殘保金,環(huán)保稅,印花稅的會計分錄是怎么做的,支付款以上稅款時有如何做賬,麻煩老師詳細寫下計提和付款時的會計分錄
樸老師
??|
提問時間:07/05 11:47
#建筑#
借:所得稅費用(根據(jù)利潤計算) 貸:應交稅費——應交所得稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交個人所得稅(工程結(jié)算收入×適用稅率) 貸:應交稅費——工會經(jīng)費(工資總額×2%) 貸:應交稅費——殘保金(根據(jù)當?shù)匾?guī)定計算) 貸:應交稅費——環(huán)保稅(根據(jù)排放量或相關標準計算) 貸:應交稅費——印花稅(合同金額×印花稅率) 支付上述稅款時的會計分錄為: 借:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 借:應交稅費——工會經(jīng)費 借:應交稅費——殘保金 借:應交稅費——環(huán)保稅 借:應交稅費——印花稅 貸:銀行存款 工會經(jīng)費、殘保金的具體計提和繳納方式可能因地區(qū)而異。另外,個人所得稅的計算基數(shù)和稅率也需按照當?shù)氐囊?guī)定執(zhí)行。同時,印花稅的征稅范圍廣泛,不僅僅局限于建安合同,還包括其他各類合同、產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)等。在實際操作中,需根據(jù)具體情況進行準確的會計處理和稅務申報。 如果涉及預繳增值稅及附加稅,會計分錄如下: 預繳增值稅時: 借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款 月末時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅 附加稅計提時: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——城市維護建設稅 貸:應交稅費——教育費附加 繳納時: 借:應交稅費——城市維護建設稅 借:應交稅費——教育費附加 貸:銀行存款
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老師,個體戶勞務隊,定額征收,有付施工人員費用,需要申報個稅嗎? 扣繳系統(tǒng)沒有可以點擊申報的地方,是不是不用管
暖暖老師
??|
提問時間:07/05 15:31
#建筑#
你好定額定額的不需要自己申報的如果沒申報的地方
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收到工程合同如何做賬 開發(fā)票了又怎么做賬
小菲老師
??|
提問時間:07/04 13:22
#建筑#
同學,你好 收到合同不做分錄 開具發(fā)票 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
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老師,普票怎么網(wǎng)上核驗
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 11:42
#建筑#
您好, 在電子稅務局上面可以查到
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你好老師,一般納稅人開9個點的和13個點的機械租賃發(fā)票有什么區(qū)別,前者是說包含了駕駛員嘛?
樸老師
??|
提問時間:10/07 11:16
#建筑#
百分之九的就是包含駕駛員的
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你好,老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤是怎么來的?與利潤表有什么關系
文文老師
??|
提問時間:05/06 15:55
#建筑#
期初未分配利潤+利潤表累計利潤 =期末未分配利潤
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你好,發(fā)票上建筑服務勞務與人力資源服務,建筑勞務有啥區(qū)別
樸老師
??|
提問時間:07/14 14:42
#建筑#
人力資源服務-勞務費屬于:勞務-勞務費,都屬于勞務費,稅率6%(小規(guī)模納稅人3%) 建筑服務-勞務費,一般是指建筑服務,稅率9%(小規(guī)模納稅人3%)(清包工,小規(guī)模納稅人和一般納稅人都3%稅率)
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1月份對方開的增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)版原件律師拿去打官司了,9月份在發(fā)票平臺認證勾選了這張發(fā)票進行進賬抵扣,但是原件因為還在律師那里,那現(xiàn)在我要做9月份的賬了,是等收到這張紙質(zhì)發(fā)票再入賬嗎?
小寶老師
??|
提問時間:10/11 14:34
#建筑#
現(xiàn)在入賬就可以,等著律師拿回來你把發(fā)票放在附件里就可以
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老板有個公司是“投資公司”,主要是以自有資金從事投資活動,如果開票稅率是多少,開票內(nèi)容是什么,會計分錄怎么處理?
venus老師
??|
提問時間:07/14 09:15
#建筑#
你好; 這個是屬于6%稅率 ; 從事投資 是你們投資取得收益 ;這個也是按6%報增值稅的 開咨詢服務
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被**方跟我說已經(jīng)百分百提供進項票了為什么還要額外收稅點,我該怎么說
波德老師
??|
提問時間:07/05 13:41
#建筑#
同學你好,你就和他們說收稅點不好走賬
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老師,什么是措施項目費
易 老師
??|
提問時間:09/08 21:58
#建筑#
同學你好 你們有這個范圍嗎 措施費包括施工技術方面和施工組織方面兩方面內(nèi)容。 施工技術方面 1、大型機械設備進出場及安拆費。 2、混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費。 3、腳手架費。 4、施工排水、降水費。 5、其它施工技術措施費。 施工組織方面 1、環(huán)境保護費。 2、文明施工費。 3、安全施工費。 4、臨時設施費。 5、夜間施工費。 6、縮短工期增加費。 7、二次搬運費。 8、已完工程及設備保護費。 9、其他施工組織措施費。
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老師新建賬套麻煩發(fā)一下小企業(yè)會計準則科目
宋生老師
??|
提問時間:07/05 17:23
#建筑#
你好!這個一般直接在軟件導入就行,不用自己添加
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對包工頭私戶轉(zhuǎn)賬一定要備注嗎?如果備注勞務費是不是就按勞務報酬交稅的呀?銀行備注影響大不大?
郭老師
??|
提問時間:08/12 15:49
#建筑#
你好,可以沒有備注的,你知道是什么業(yè)務可以的。
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老師,我想請教一下您,我分公司還沒有取得建筑資質(zhì),實質(zhì)上幫房地產(chǎn)公司施有工,我想問下可以開發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/06 10:26
#建筑#
你好,這種有風險的 嚴格來說,沒有資質(zhì)需要**。
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鋼材加工業(yè),賣廢鐵怎么開票,如何開,誰給誰開,幾個點
青老師
??|
提問時間:01/06 16:35
#建筑#
你好; 稅收分類編碼:1080325。稅收分類名稱: 廢棄物資冶煉、提純有色金屬及合金。開票商品名稱: *有色金屬及合金*廢鐵出售
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老師請問飛機票如何開發(fā)票呢?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/06 10:40
#建筑#
你好,飛機票找航空公司,給你開具相應內(nèi)容和金額的發(fā)票就是了
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個人銷售給公司舊設備,去稅務局代開發(fā)票是幾個點,需要繳納什么稅,對方公司是一般納稅人,公司還需要繳納什么稅
易 老師
??|
提問時間:03/26 16:39
#建筑#
同學您好! 個人銷售舊設備給公司,去稅務局代開發(fā)票需繳納增值稅,稅率一般為設備銷售額的1%。對方公司作為一般納稅人,收到發(fā)票后可抵扣進項稅。此外,公司可能還需繳納企業(yè)所得稅,稅率根據(jù)企業(yè)情況而定。
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某分公司,屬于建筑行業(yè),工程造價約2500多萬,公司購入空調(diào)、電腦、冰箱、車輛,老會計直接計入“低值易耗品(工具用具)”,不愿按月折舊,是否合理?這樣對報表、公司利潤、稅務風險是否有影響?【請幫忙做詳細解答】
郭老師
??|
提問時間:07/05 10:58
#建筑#
空調(diào),電腦,冰箱車輛還都是你單位自己使用的是嗎?
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老師,如果收到專票,應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。這個科目上是含稅額還是不含稅額
若素老師
??|
提問時間:11/08 10:18
#建筑#
你好,進項可以抵扣,你這個要是一般納稅人就是。貸方是含稅的,借方是不含稅的。
?閱讀? 1587
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適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅,意思是清包工異地預繳項目,現(xiàn)在按照1%預繳了嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/09 21:15
#建筑#
你好,你是小規(guī)模的嗎?如果是的話,可以的。
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建筑安裝工程,開出的是13%的發(fā)票給甲方,要不要預繳增值稅?
小菲老師
??|
提問時間:12/07 16:59
#建筑#
同學,你好 這個一般開具9%
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建筑勞務公司簡易計稅按3%開票需要備案嗎?
晶晶月老師
??|
提問時間:03/16 01:16
#建筑#
你好,提供建筑服務的一般納稅人按規(guī)定適用或選擇適用簡易計稅方法計稅的,不再實行備案制。以下證明材料無需向稅務機關報送,改為自行留存?zhèn)洳椋?(一)為建筑工程老項目提供的建筑服務,留存《建筑工程施工許可證》或建筑工程承包合同; (二)為甲供工程提供的建筑服務、以清包工方式提供的建筑服務,留存建筑工程承包合同。 第十四條 關于本公告的執(zhí)行時間 本公告第一條、第二條自公告發(fā)布之日起施行,本公告第五條至第十二條自2019年10月1日起施行。 因此,自2019年10月1日起,適用簡易計稅的建筑服務不需要到稅務機關備案了,相關資料由企業(yè)留存?zhèn)洳椤?/a>
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請問,異地預繳項目在電子稅務局預繳的稅款,外經(jīng)證已經(jīng)核銷,忘了打印完稅證明了,怎么補打
郭老師
??|
提問時間:08/29 11:32
#建筑#
1.登錄電子稅務局,點擊【辦稅服務】-【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面; 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式,點擊【查詢】按鈕,頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果; 3.點擊【開具】按鈕,彈出PDF頁面; 4.點擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》
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老師,建筑行業(yè),收到的材料發(fā)票備注欄備注項目名稱多寫了個字有沒有問題
郭老師
??|
提問時間:07/28 17:58
#建筑#
你好,具體字是寫了一個什么字的。如果不影響的話,可以使用的,這個本來就不是強制備注。
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