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以前年度未申報進項稅額,怎么辦?我們是一般納稅人,我按小規(guī)模納稅人做賬了,收到專票也沒有勾選,也沒有認證。需要補報嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/14 11:30
#稅務(wù)#
你好,你可以從現(xiàn)在開始更正就可以得,勾選進項稅
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老師,請問協(xié)會已繳納增值稅和附加稅,因多繳退稅,入什么科目? 暫無回答
樸老師
??|
提問時間:01/14 11:29
#稅務(wù)#
協(xié)會因多繳增值稅和附加稅而收到退稅時,可做如下賬務(wù)處理: 增值稅退稅 如果是本年度多繳的增值稅退稅,應(yīng)沖減 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅” 科目。 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(已交稅金)(或其他相關(guān)的增值稅明細科目,如簡易計稅等,根據(jù)之前繳納時的科目進行沖回) 如果是以前年度多繳的增值稅退稅,應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目核算。 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 同時,將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 附加稅退稅 無論是本年度還是以前年度多繳的附加稅退稅,都通過 “稅金及附加” 科目核算,但需要區(qū)分本年度和以前年度。 本年度多繳附加稅退稅: 借:銀行存款 貸:稅金及附加 以前年度多繳附加稅退稅: 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 然后將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 —— 未分配利潤
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老師,我問一下,我公司轉(zhuǎn)售電給A公司,24年12月的賬算出來了,假如應(yīng)收A公司3萬元的電費,實際25年1月份才給A公司開發(fā)票收款,那么按制度我在24年12月要確認這個收入,那么12月就要交這個銷項稅,但我今年1月份要給A公司開發(fā)票收款,1月份的發(fā)票增值稅系統(tǒng)又會有一個增值稅。這個怎么處理呢?24年12月的銷項稅,我可以把它做成待轉(zhuǎn)銷項稅額嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 11:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 2024 年 12 月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入和銷項稅,會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款 - A 公司 30,000 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額)26,548.67 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3,451.33 2025 年 1 月開發(fā)票時不用重復(fù)確認收入和銷項稅。 不應(yīng)將 2024 年 12 月的銷項稅額做成待轉(zhuǎn)銷項稅額,因為納稅義務(wù)已發(fā)生。 2024 年 12 月納稅申報時正常申報這筆業(yè)務(wù)的銷項稅額。
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請教一下,年底關(guān)賬的時候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,從哪里看數(shù)據(jù)
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:26
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 科目余額表余額就行。
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費用類都記多欄式嗎?
東老師
??|
提問時間:01/14 11:23
#稅務(wù)#
費用類科目一般采用多欄式賬簿。
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以公司名義購買的房產(chǎn)要繳什么稅
樂伊老師
??|
提問時間:01/14 11:22
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,需要繳納契稅、印花稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅
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老師好,請問一下我們報關(guān)單更正了,已經(jīng)更正完一周了,出口退稅聯(lián)會自動更新嗎,要重新下載打印吧
暖暖老師
??|
提問時間:01/14 11:22
#稅務(wù)#
你好,會的,可能需要點時間,你需要從新下載導(dǎo)入電子稅務(wù)局更新后
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公司是找二手房東個人承租的,他個人是找社區(qū)租的。社區(qū)沒辦法開給他發(fā)票。那我們代開租賃發(fā)票 ,是含房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅, 這些是我們第三方承租方承擔(dān)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 11:22
#稅務(wù)#
你好,二手房東不需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅
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老師您好!請問,從兼職單位取得的全年績效可以作為稅務(wù)上的年終獎處理嗎?沒有底薪只看全年績效。謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 11:21
#稅務(wù)#
那個平時沒有工資不能按年終獎處理,需要平時在那個單位申報工資才行
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請問個稅給員工多算了,請問怎么做分錄呢
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 11:18
#稅務(wù)#
您好 就是多扣了員工個人所得稅 也上交了 對么
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利潤總額環(huán)比變動叫上期超過500 %,會不會引起稅務(wù)稽查。
鄒老師
??|
提問時間:01/14 11:18
#稅務(wù)#
你好,如果收入變動不大,是很有可能被稽查的
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老師,請問未分配利潤計算公式中,期初未分配利潤指的是上年年末的未分配利潤還是上季度末的未分配利潤呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 11:17
#稅務(wù)#
你好,這個是年初的了
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老師,我們有一家剛成立的礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司,還沒業(yè)務(wù),但是有兩個礦的資源經(jīng)營權(quán),要交哪些稅?
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:17
#稅務(wù)#
你好,采礦權(quán)需要繳納印花稅,其他的不用交。
?閱讀? 22
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夫妻雙方有多個房產(chǎn)可以每個人填一個100%扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 11:16
#稅務(wù)#
不可以的合計只能扣除1000
?閱讀? 27
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老師,公司名下沒有車,加油費過路費等稅法上認可嗎?能入賬嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 11:16
#稅務(wù)#
你好,不行,除非有租車
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履約保險交印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 11:15
#稅務(wù)#
那個是財產(chǎn)保險需要交
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23年計提工資 ,現(xiàn)金發(fā)放,民工投訴納稅調(diào)增,24年賬務(wù)處理
文文老師
??|
提問時間:01/14 11:15
#稅務(wù)#
實際有發(fā)放,只是按要求做調(diào)增,是嗎?
?閱讀? 31
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新注冊了一個,個人獨資企業(yè),已經(jīng)注冊了稅務(wù)賬號,然后進到這個界面以后接下來還要怎么樣操作呢?這里有個新辦納稅人,開業(yè)要點這個嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 11:14
#稅務(wù)#
可點擊 “新辦納稅人” 中的 “開業(yè)”,之后可能要填寫基本信息、進行稅種核定、財務(wù)會計制度備案、發(fā)票領(lǐng)用申請(按需),還可考慮簽訂三方協(xié)議(方便繳稅)
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老師,營業(yè)賬薄的印花稅,當(dāng)年沒有增加額,是每年都零申報一次,還是不用申報
東老師
??|
提問時間:01/14 11:14
#稅務(wù)#
你好,就是每年一次零申報就行了
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請問老師,我在交第四季度企業(yè)所得稅,有上一年的彌補虧損,但是稅局系統(tǒng)只能識別到23年12月的虧損金額,未能識別到23年的累計虧損金額,所以繳納的所得稅多了。請問一般可以彌補虧損的金額是應(yīng)該看累計的營業(yè)利潤對吧?
暖暖老師
??|
提問時間:01/14 11:14
#稅務(wù)#
你好這個系統(tǒng)是自動提取的
?閱讀? 29
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銷售金額1194014.6,普票21829.44 減免稅申報怎么申報
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:14
#稅務(wù)#
都是開的1%的發(fā)票嗎?如果是的話,本期發(fā)生額實際抵扣金額,1194014.6+21829.44)×2%。
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在建工程的設(shè)計費可以做為長期待攤費用嗎?支付款項開始分攤嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 11:13
#稅務(wù)#
您好 在建工程的設(shè)計費是為固定資產(chǎn)建造設(shè)計的 一般計入固定資產(chǎn)入賬成本
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員工資是6千,合向費用扣除后是5千,是不是不用交稅
東老師
??|
提問時間:01/14 11:12
#稅務(wù)#
對,這個是不需要交個稅的
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請問老師,我們24年12月按權(quán)責(zé)確認收入給客戶公司開了發(fā)票,但是25年1月有些客戶公司要求我們紅沖掉12月開的發(fā)票,重新在25年1月份開,這是什么原因?對我們公司有什么影響
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 11:11
#稅務(wù)#
您好 請問發(fā)票開具有誤嗎 無誤的話 不應(yīng)該紅沖再開 不能隨意開具紅字發(fā)票的
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老師,我有一筆收入是12月份的,可是得等1月份才開發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:10
#稅務(wù)#
你好,12月份做了5片收入嗎?
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老師,關(guān)于房產(chǎn)稅要去哪里查詢所有的信息,比如說 5000 元以下,4% 綜合稅收,二手房東是 0,看哪份文件
樸老師
??|
提問時間:01/14 11:04
#稅務(wù)#
二手房東的我么有 房主出租的稅率我有總結(jié)的
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我們公司出口貨物,報關(guān)單發(fā)貨人不是我們公司,提單發(fā)貨人是我們公司,但是海運費雜費發(fā)票開給我們公司了,我們付的美金,這一塊怎么入帳???是入海外公司付款嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 11:02
#稅務(wù)#
你好,這個是你們支付的嗎?你們支付的時候?qū)τ谀銈儊碚f是計入銷售費用。
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營業(yè)賬簿印花稅怎么報 金額怎么寫
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 11:00
#稅務(wù)#
營業(yè)賬薄印花稅是根據(jù)當(dāng)年新增的實收資本和資本公積
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陜西省一般納稅人水利基金就按正常的繳納,沒有新的優(yōu)惠政策,是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 11:00
#稅務(wù)#
您好,是的,這個沒有優(yōu)惠政策
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老師你好,公司從24年10月變更一般納稅人同時法人也變更了,前面三季度都是沒有收入,都是零報稅。第四季度有盈利,正常報稅應(yīng)該要交所得稅的,系統(tǒng)把利潤全部減去彌補以前年度虧損了,實際23年只虧損了1萬多,這個正常嗎?(公司23年注冊的)
東老師
??|
提問時間:01/14 10:58
#稅務(wù)#
你好,正常呀,可能之前有可以彌補的虧損
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