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這個(gè)是什么意思呢資本公積什么情況下要填寫
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 07:20
#稅務(wù)#
資本公積在新股東入股溢價(jià)、股份有限公司發(fā)行股票溢價(jià)、權(quán)益法下被投資單位特定變動(dòng)、以權(quán)益結(jié)算的股份支付等情況時(shí)要填寫,用于反映企業(yè)因這些原因形成的公積金,準(zhǔn)確體現(xiàn)所有者權(quán)益情況。
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這個(gè)怎么算上下限的謝謝
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 07:19
#稅務(wù)#
你好,上限是根據(jù)當(dāng)?shù)厣夏甓热趶缴缙焦べY的3倍,最高不超過(guò)3倍部分準(zhǔn)許扣除,下限就是最低基數(shù),上年度當(dāng)?shù)厝趶缴缙焦べY的60%
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個(gè)體戶老板可以在個(gè)體戶不買社保,個(gè)體戶里面也沒(méi)員工買社保可以吧,但個(gè)體戶老板再其他公司買社保不影響個(gè)體戶吧,現(xiàn)在個(gè)體戶老板在其他公司交社保不涉及社保補(bǔ)繳2024.7-12月份的吧
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 07:17
#稅務(wù)#
你好,個(gè)體戶老板在其他公司交社保影響個(gè)體戶的,一個(gè)人只能買一份社保
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。報(bào)的印花稅計(jì)稅金額是含稅還是不含稅?
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 07:08
#稅務(wù)#
你好,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)如果合同簽訂了不含稅價(jià)格,可按照不含稅價(jià)格計(jì)算
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這個(gè)怎么算上下限的謝謝
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 07:05
#稅務(wù)#
你好,上限是根據(jù)當(dāng)?shù)厣夏甓壬缙焦べY的3倍,最高不超過(guò)3倍部分準(zhǔn)許扣除,下限就是最低基數(shù),上年度當(dāng)?shù)厣缙焦べY的60%
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請(qǐng)問(wèn)計(jì)提第四季度所得稅費(fèi)用一般要在12月份進(jìn)行計(jì)提,但是申報(bào)所得稅需要先出報(bào)表,出報(bào)表就要先計(jì)提出第四季度所得稅費(fèi)用,因此就會(huì)產(chǎn)生出一些差額,請(qǐng)問(wèn)這些差額怎么解決呢?或者如何計(jì)算出和繳納的所得稅費(fèi)用一致呢?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 07:03
#稅務(wù)#
你好,做完12月份的賬以后,可以先根據(jù)科目余額表?yè)p益類科目的余額計(jì)算出本年利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率再減去1-3季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅
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個(gè)體戶老板可以在個(gè)體戶不買社保,個(gè)體戶里面也沒(méi)員工買社??梢园?,但個(gè)體戶老板再其他公司買社保不影響個(gè)體戶吧
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 07:00
#稅務(wù)#
你好,不影響個(gè)體戶,在哪里買社保都可以
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老師好,一般到了月底之后,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么賬務(wù)處理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 06:56
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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老師好 請(qǐng)問(wèn) 一般納稅人 商業(yè)流通企業(yè) 企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅 稅負(fù)率是多少?我們是做 保健食品 幫農(nóng)產(chǎn)品 日用品銷售的
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 06:29
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)一般在0.5%-1%左右的一個(gè)比例
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一般納稅人開(kāi)普票出去給個(gè)體戶可以只寫名稱,不寫稅號(hào)嗎?因?yàn)橛幸恍﹤€(gè)體戶他們沒(méi)有做稅務(wù)登記。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 06:23
#稅務(wù)#
你好,只要對(duì)方?jīng)]有要求,你們就可以不用看
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請(qǐng)問(wèn)老師,在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),填資產(chǎn)負(fù)債表就填12月份的數(shù)對(duì)嗎?填利潤(rùn)表要用12月的減去9月的是嗎?
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 03:00
#稅務(wù)#
你好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表填期末余額(12月的),利潤(rùn)表本期數(shù)填10-12月(就是12-9月的)。
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老師 請(qǐng)問(wèn)加油票怎么入賬 我們老板只是拿票報(bào)銷 他自己掏錢付的
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 02:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)加油票記入到管理費(fèi)用中的差旅費(fèi)或者交通費(fèi),借管理費(fèi)用—差旅費(fèi)/交通費(fèi),貸銀行存款。
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老師 請(qǐng)問(wèn)我們老板為了業(yè)務(wù)自己掏錢吃飯 現(xiàn)在發(fā)票拿來(lái)報(bào)銷 怎么入賬啊
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 02:27
#稅務(wù)#
借管理招待費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
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我是建筑公司,2020年收到三家公司虛開(kāi)的發(fā)票,后來(lái)被稽查,增值稅跟企業(yè)所得稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,但項(xiàng)目沒(méi)有調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)整增值稅,還有成本。我增值稅是2021年做的調(diào)增。企業(yè)所得稅是2022年調(diào)整。不知道科目怎么做,幫忙解答一下
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 02:07
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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能解釋一下嗎?看不懂
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 02:00
#稅務(wù)#
您好,您是什么?看不懂?
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老師,我們**一家建筑公司,這個(gè)工程項(xiàng)目屬于核定企業(yè)稅開(kāi)9%的增值稅發(fā)票,有什么優(yōu)惠政策嗎,稅總共快12點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有那么多抵扣,
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 01:58
#稅務(wù)#
您好 一般納稅人建筑服務(wù)一般計(jì)稅項(xiàng)目是開(kāi)9%稅率發(fā)票 沒(méi)有什么優(yōu)惠 除非是甲供材或者清包工 可以簡(jiǎn)易計(jì)稅 開(kāi)3%
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老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在來(lái)不及做賬了,大概估數(shù)字來(lái)申報(bào)企業(yè)所得稅,行不行?因?yàn)楝F(xiàn)在只是預(yù)繳嘛
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 01:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以這樣操作的。
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請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在我在申報(bào)12月的個(gè)稅,有的員工12月入職的,只有全年一次性獎(jiǎng)金收入,沒(méi)有工資薪金所得,申報(bào)時(shí)提示以下5名人員未填寫正常工資薪金所得,其中5名人員的證件類型為居民身份證,需進(jìn)行綜合所得申報(bào),導(dǎo)致我申報(bào)不了。那我該怎申報(bào)?
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 00:14
#稅務(wù)#
您好,如果他們年收入不超過(guò)6萬(wàn),可以合并到綜合所得申報(bào)
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未開(kāi)票的零售收入,增值稅也要申報(bào)嗎?
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 00:12
#稅務(wù)#
您好,需要申報(bào)的,做未開(kāi)票收入
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老師,你好,我想問(wèn)一下前面會(huì)計(jì)寫的暫估,我現(xiàn)在新接手了,需要怎么做?前會(huì)計(jì)的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn)貸:應(yīng)付賬款-暫估20萬(wàn),我接手了,只收到1.8萬(wàn)的成本發(fā)票,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估科目?
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:54
#稅務(wù)#
您好,收到發(fā)票借:暫估1.8萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款,剩余的暫估,在所得稅匯算清繳前需取得發(fā)票,沒(méi)有取得發(fā)票,匯算時(shí),做納稅調(diào)增
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想看具體登記稅務(wù)時(shí)間用來(lái)起賬,具體流程謝謝
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:50
#稅務(wù)#
登錄電子稅務(wù)局,看納稅人信息
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圖二能正常申報(bào)嗎財(cái)報(bào)
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:40
#稅務(wù)#
您好,財(cái)務(wù)報(bào)表可以正常申報(bào),當(dāng)年實(shí)收資本增加,需要繳納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅
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老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該建立明細(xì)賬?
石澤芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:40
#稅務(wù)#
您好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最好建立明細(xì)賬,可以按主營(yíng)業(yè)務(wù)的種類分別核算成本。
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我這個(gè)不是沒(méi)問(wèn)題嗎,怎么說(shuō)要交印花稅呢,不影響申報(bào)財(cái)報(bào)吧
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:34
#稅務(wù)#
你好,營(yíng)業(yè)賬簿資金有變動(dòng)需要繳納印花稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)員工年終獎(jiǎng)必須要同時(shí)申報(bào)正常工資薪金所得嗎?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:30
#稅務(wù)#
您好,是的,必須同時(shí),因?yàn)槊吭轮荒苌陥?bào)一次,工資和獎(jiǎng)金表格填好了才能一起申報(bào)
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老師,籌建期計(jì)入了長(zhǎng)期待攤,結(jié)束后一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,還是分 3 年攤銷,分 3 年攤銷是稅法規(guī)定分 3 年,做賬也是分 3 年攤銷嗎
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:26
#稅務(wù)#
你好 可以一次性入管理費(fèi)用,不用再攤銷。
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企稅財(cái)報(bào)本期本年累計(jì)利潤(rùn)表怎么填寫
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:26
#稅務(wù)#
您好,本年累計(jì)是自動(dòng)的,填好本期自動(dòng)加上3季度 填的數(shù)據(jù)
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餐費(fèi)發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:14
#稅務(wù)#
您好,是公司收到的餐費(fèi)發(fā)票嗎?如果是招待客戶的,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 ,如果是公司年會(huì)聚餐,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
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您好老師,俱樂(lè)部盈利交企業(yè)所得稅嗎?民非企業(yè)
石澤芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:12
#稅務(wù)#
您好,民辦非企業(yè)單位性質(zhì)的俱樂(lè)部通常需要繳納企業(yè)所得稅。
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您好老師,民非企業(yè)盈利交所得稅嗎
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 23:03
#稅務(wù)#
一般是不交所得稅的。。。但有些收入是不免的,所以只能說(shuō)一般不繳納
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