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小規(guī)模納稅人專票稅率開的3可以嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:27
#稅務#
可以,小規(guī)模納稅人專票稅率開的3可以
?閱讀? 18
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老師你好,我是個體戶,我給職工發(fā)工資申報工資,在哪里申報呢
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:27
#稅務#
個體戶,通常沒核定工資個稅,不用報工資個稅
?閱讀? 29
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現(xiàn)在報第四季度的企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)上個會計把第三季度的季出和季末寫同一個數(shù)據(jù),寫錯了的。現(xiàn)在報第四季度可以在上面直接更改三季末的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 10:26
#稅務#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 86
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老師你好,這個發(fā)票沖紅需要進一步確認嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/14 10:26
#稅務#
如果對方已經(jīng)做賬或者抵扣,就需要對方確認,否則不需要
?閱讀? 10
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新電子稅局怎么查詢已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅報表
東老師
??|
提問時間:01/14 10:25
#稅務#
在電子稅務局我要查詢一戶式查詢納稅申報表里面查詢
?閱讀? 43
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12月工資在1月發(fā),2月報個稅,基本減除費用扣幾個5000?
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:23
#稅務#
2月報個稅,基本減除費用扣1個5000
?閱讀? 15
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老師你好新來的員工在一網(wǎng)通辦添加了新員工,也打印出企業(yè)員工就業(yè)參保登記業(yè)務核定表,為什么本月更新數(shù)據(jù)了看不到新員工呢
程勝男老師
??|
提問時間:01/14 10:22
#稅務#
你好!你這個更新數(shù)據(jù),是繳費的數(shù)據(jù)沒有這個員工信息嗎?
?閱讀? 23
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你好,我想問一下,那些科目應該登到什么格式的賬 應該怎么區(qū)分,比如說:管理費用記多欄式,其他的分不清楚,謝謝
波德老師
??|
提問時間:01/14 10:22
#稅務#
你好,管理費用等費用登記多欄式,應收賬款、固定資產等登記三欄式
?閱讀? 8
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開票有額度,這個額度是怎么算的?
郭老師
??|
提問時間:01/14 10:22
#稅務#
調整開具金額總額度有三種方式,包括定期調整、臨時調整和人工調整 定期調整 :指電子發(fā)票服務平臺每月自動對納稅人開具金額總額度進行調整。 I/II 類納稅人,等級若保持不變,則將默認的授信額度(1000 和 250 萬)與其上個月的月初授信額度進行比較取較低值; 若 I 類變?yōu)?II 類,則取 II 類默認的授信額度(250 萬); 若 II 類變?yōu)?I 類,取 I 類默認的授信額度(1000)與其上個月月初授信額度的較低值; III/Ⅳ類納稅人,等級若保持不變,則將平移上個月的月初授信額度; Ⅳ類變?yōu)?III 類,則取 III 類默認的授信額度(750 萬); III 類變?yōu)棰纛?,取Ⅳ類默認的授信額度(1000 萬)與其上個月月初授信額度的較高值; 若存在連續(xù)三個月的臨時額度調增,且可啟動定期調增額度規(guī)則,取高值;若啟動定期調減規(guī)則,取低值;本規(guī)則運行優(yōu)先,再執(zhí)行上述兩個規(guī)則。 臨時調整 :是指稅收風險程度較低的納稅人開具發(fā)票金額首次達到開具金額總額度一定比例時,電子發(fā)票服務平臺當月自動為其臨時增加一次開具金額總額度。 Ⅲ類和Ⅳ類納稅人,當月開具發(fā)票累積金額首次達到當月授信額度 80%及以上的,系統(tǒng)分別按 20%、50%自動為納稅人臨時增加當月授信總額度。 開票行為觸發(fā)授信額度定期調整分為兩種情況: 定期調增:對于連續(xù) 3 個月每月實際開票總金額均超過月初授信額度的Ⅲ、Ⅳ類納稅人,系統(tǒng)按納稅人連續(xù) 3 個月的月開票總金額平均值調增授信額度; 定期調減:對于連續(xù) 12 個月每月開票總金額均未超過授信額度的納稅人,系統(tǒng)按
?閱讀? 23
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公司到電子稅務局繳納的工傷保險的完稅憑證的原件弄丟了,怎么辦?可以到電子稅務局去補打嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/14 10:20
#稅務#
那個可以補打的,沒問題的
?閱讀? 25
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個人戶賣給公司刷墻的涂料 個體戶開多少發(fā)票不用交稅
小菲老師
??|
提問時間:01/14 10:20
#稅務#
同學,你好 小規(guī)模,季度不滿30萬,普通發(fā)票免增值稅的
?閱讀? 34
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公積金扣款沒有成功,對企業(yè)可有影響,會不會有滯納金
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:20
#稅務#
你好,不會有滯納金
?閱讀? 14
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老師請問下面這種請客自查報告怎么寫 軟件企業(yè)銷售收入與成本投入明顯不符疑點 請您就上述涉稅事項進行自查,如自查認為確實存在問題,請自行調整賬務處理,辦理更正納稅申報、補繳稅款;如自查認為不存在問題,請說明情況并舉證。請根據(jù)自查情況填寫《納稅情況自查報告表》
波德老師
??|
提問時間:01/14 10:18
#稅務#
你好,若確實有問題,可能是不應該列入成本的列入了成本,這個需要賬務調整。如果沒問題,復印采購合同、銷售合同及相關發(fā)票給稅務局。
?閱讀? 18
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你好,請問我12月繳納的房產稅和土地使用稅,12月做的賬需要做計提的分錄嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/14 10:18
#稅務#
當年交的不需要計提
?閱讀? 20
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我司為個體工商戶小規(guī)模納稅人 進項票是13% 銷項票是1% 這應該怎么抵扣
東老師
??|
提問時間:01/14 10:17
#稅務#
你好,你那是小規(guī)模,那你們不用抵扣進項稅額
?閱讀? 26
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個體戶開賣涂料多少發(fā)票不用交稅
郭老師
??|
提問時間:01/14 10:17
#稅務#
生產經(jīng)營所得,你是定期定額嗎?如果是的話,怎么給你核定的?只要不超過這個銷售額,什么稅款都不需要交。
?閱讀? 58
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, 您好老師:請教一下非限定性凈資產是經(jīng)營性企業(yè)資產負債表中所有者權益中的那一項目
宋生老師
??|
提問時間:01/14 10:16
#稅務#
你好,你可以看就是利潤分配未分配利潤。
?閱讀? 62
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老師,往年的材料成本,說重新開票沒開來,稅務要求把這筆成本調出來先交稅!前面老師說借:原材料貸以前年度損益調整。那我們的原材料不是虛增加了嗎
程勝男老師
??|
提問時間:01/14 10:15
#稅務#
你好!沒有虛增哦,你以前做了成本,原材料減少了,但實際上,你們沒有票,就是把之前減少的調回來。
?閱讀? 16
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老師,您好!車輛保險單涉及印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:15
#稅務#
車輛保險費涉及印花稅
?閱讀? 23
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前三季度主營成本錯了,可以在最后一季度企業(yè)企業(yè)所得稅申報表里更正嗎,這樣主營業(yè)務成本是負的,有風險嗎?小規(guī)模納稅人,叉車租賃行業(yè)
東老師
??|
提問時間:01/14 10:14
#稅務#
你好,只要四季度按照正確的申報就行
?閱讀? 12
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您好老師去年取得的固定資產,白條入賬了也計提折舊了,今年剛取得的固定資產發(fā)票,那么去年的折舊費可以稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:13
#稅務#
去年的折舊費可以稅前扣除。
?閱讀? 21
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員工探親產生的交通費計入到現(xiàn)金流量表其他支出還是為職工支付的現(xiàn)金
宋生老師
??|
提問時間:01/14 10:13
#稅務#
嗯,這個是屬于公司負擔嗎?No
?閱讀? 24
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老師,以前月份我們申報個稅的時候,其他上面會寫上納稅人承擔的個稅(累計應補(退)稅額),現(xiàn)在申報12月份的個稅,對于匯算清繳他的時間是對應的哪一個呢?我這個月申報個稅的時候其他上面還要不要填上納稅人承擔的個稅
王琳老師
??|
提問時間:01/14 10:12
#稅務#
你好 匯算清繳對應的事一個自然然年度的,您問的事哪一個時間?這個是你們內部的管理表格,正常個稅都是自己承擔的,所以可以填上納稅人承擔的個稅;
?閱讀? 21
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提供維修服務,在申報印花稅的計入哪個合同報稅?(我們是賣設備的)
家權老師
??|
提問時間:01/14 10:12
#稅務#
那個只是維修按承攬合同交印花稅
?閱讀? 24
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老師,請教一下業(yè)務問題。我們公司2022年12月與2023年11月開租金發(fā)票稅率5%,現(xiàn)稅務要求我們更正稅率9%,我已于2024年12月沖紅2022年與2023年租金發(fā)票 金額-761904.76 稅金-38095.24 ,正數(shù)發(fā)票 金額733944.95稅金,66055.05 。我現(xiàn)在會計分錄處理 1、借:主營務業(yè)收入733944.96 應交增值稅/銷項 66055.04 2、借:主營務業(yè)收入-761904.8 應交增值稅/銷項 -38095.2 銷項差額:27959.84 2025年1月已繳 收入差額27959.84我要怎么處理。
王琳老師
??|
提問時間:01/14 10:10
#稅務#
你好 收入差額應該更正23年度的匯算清繳,用以前年度損益調整科目來調整
?閱讀? 52
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我們的業(yè)務是這樣的,我們租賃了幾輛車還有自己的幾輛車,跟著出租方去國企干業(yè)務,國企把錢結算到出租方了,出租方現(xiàn)在結算給我們,國企不跟我們簽合同,為了回款,我們跟出租方簽訂了運輸合同,現(xiàn)在我要給出租方開運費發(fā)票,出租方不接受,原因是他已經(jīng)按照抵債方式做賬了,就是我們租賃出租方車輛的租賃費和我們這部分運費抵了,也不給我們開租賃費發(fā)票,讓我這邊出個抵債協(xié)議,然后按照 差額開發(fā)票,說他們不開發(fā)票的原因是因為危貨車輛法律不允許租賃,我們這樣收到發(fā)票做賬的話,有關部門查到了就相當于我們坐實了這個租賃的事情,所以為了我們好,不給我們開發(fā)票,說我們也不要給他們開運費發(fā)票,按照抵完后的差額看誰給誰開差額部分發(fā)票
樸老師
??|
提問時間:01/14 10:10
#稅務#
抵債協(xié)議 合理性:能簡化資金往來,有一定經(jīng)濟合理性。 風險:不能規(guī)避租賃法律風險,協(xié)議不規(guī)范會引發(fā)糾紛。 發(fā)票開具 出租方不開租賃費發(fā)票不合理,違反規(guī)定,會增加公司稅負。 按出租方要求差額開發(fā)票不符合邏輯,易引發(fā)稅務風險。 財務處理建議 溝通:與出租方強調發(fā)票合規(guī)性,共同找合法方案。 規(guī)范:調整業(yè)務模式,要求出租方開發(fā)票,公司按合同開運費發(fā)票。 抵債協(xié)議:完善內容,分別進行賬務處理,避免不規(guī)范操作。
?閱讀? 41
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請問我專票上個月開錯了,這個月作廢掉,那增值稅申報銷售額要怎么填,要減掉這個月作廢的金額嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 10:09
#稅務#
你好,申報上一個月的增值稅需要按照作廢之前的。
?閱讀? 18
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我司產出出口到新加坡,在保修期內,請境外維修公司代修產品,產生的維修費,向境外支付維修費用,需要代扣代繳增值稅及企業(yè)所得稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 10:08
#稅務#
一般情況下,向境外支付產品維修費不需要代扣代繳增值稅,但可能需要代扣代繳企業(yè)所得稅 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,非居民企業(yè)在中國境內未設立機構、場所的,或者雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯(lián)系的,應當就其來源于中國境內的所得繳納企業(yè)所得稅,實行源泉扣繳,以支付人為扣繳義務人。在這種情況下,境外維修公司在境外提供維修服務,如果其在中國境內未設立機構、場所,或者雖設立機構、場所但該所得與其所設機構、場所沒有實際聯(lián)系,并且該維修服務與中國境內的業(yè)務沒有直接關聯(lián),那么來源于中國境外的維修勞務所得通常不需要繳納企業(yè)所得稅,也就無需代扣代繳。但如果存在特殊情況,例如境外維修公司在中國境內構成常設機構等,則可能需要代扣代繳企業(yè)所得稅。 如果境內機構和個人向境外單筆支付等值 5 萬美元以上(不含等值 5 萬美元)外匯資金,應向所在地主管稅務機關進行備案。
?閱讀? 95
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餐飲酒店給客人發(fā)票 ?如果采購物資的發(fā)票少 ?那就要交所得稅,對嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:08
#稅務#
是的,按利潤總額申報企業(yè)所得稅
?閱讀? 13
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老師好,請教一下您,如果公司發(fā)現(xiàn)22年的庫存盤贏了,如果現(xiàn)在糾正,報的稅是算22年度的還是只能算24年的呀?
文文老師
??|
提問時間:01/14 10:07
#稅務#
你好,算24年的,就可以了
?閱讀? 21
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