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老師幫我看看,這個賬務(wù)有什么毛病,應(yīng)該怎么修改?
樸老師
??|
提問時間:01/14 14:23
#稅務(wù)#
直接做借銀行貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費城建稅 借應(yīng)交稅費城建稅 貸銀行存款 因為沒有通過應(yīng)交稅費城建稅所以這樣提示
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老師,個稅最后12月的工資含了年終獎,那是報全部嗎,還是年終獎單獨申報。
東老師
??|
提問時間:01/14 14:21
#稅務(wù)#
你好,那就是需要一起按照工資申報
?閱讀? 16
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老師,現(xiàn)在要申報 12?第四季度的報表和企業(yè)所得稅,我司是一般納稅人,還能更正申報 9 月份,第三季度的報表和企稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/14 14:20
#稅務(wù)#
您好,可以的,你沒有申報4季度的就行
?閱讀? 19
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老師 請問一下《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》在平臺那里可以下載?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:01/14 14:17
#稅務(wù)#
您好,學(xué)堂就可以下載了
?閱讀? 12
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你好老師,小規(guī)模未達(dá)起征點收入,應(yīng)入營業(yè)外收入的二級明細(xì)怎么寫
宋生老師
??|
提問時間:01/14 14:15
#稅務(wù)#
您好,營業(yè)外收入稅收減免
?閱讀? 20
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稅種認(rèn)定在哪里查詢?
東老師
??|
提問時間:01/14 14:15
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局查詢 登錄國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局,點擊【我的信息】-【納稅人信息】-【稅費種認(rèn)定信息】,即可查看企業(yè)應(yīng)申報的稅種
?閱讀? 29
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老師好:公司23年虧損,24年利潤總額48萬,所得稅季度報:將這48萬自動填到了彌補以前年度虧損欄,24年第二季度盈利已繳所得稅2.3萬、第三季度虧損,第四季度盈利應(yīng)計提所得稅482元,問題1.突然出現(xiàn)自動補虧的情況第四季度我還用提482元嗎?2.之前已繳的2.3萬元所得稅會怎樣?補虧的帳用做嗎?怎么做?謝謝老師具體回答一下
樸老師
??|
提問時間:01/14 14:13
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 不用計提的,可以直接彌補 2.有虧損的季度利潤也是彌補虧損的,不用預(yù)交的,彌補虧損不用做賬 交的稅費申請退稅就可以
?閱讀? 67
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個人所得稅按照收付實現(xiàn)制,當(dāng)月支付的工資下月申報,這個是根據(jù)哪個文件政策來操作的?
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:13
#稅務(wù)#
根據(jù)個人所得稅法與個人所得稅實施條例
?閱讀? 20
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先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還是先將各項收入與費用到本年利潤呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 14:12
#稅務(wù)#
您好,先收收入和費用轉(zhuǎn)到本年利潤
?閱讀? 121
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老師社?;鶖?shù)在哪里填寫
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:12
#稅務(wù)#
你好,是要調(diào)整基數(shù)嗎?
?閱讀? 34
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老師,員工出差差旅費補貼150塊,可以不提供發(fā)票嗎,理由是偏遠(yuǎn)地區(qū)沒有發(fā)票,開不出發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:08
#稅務(wù)#
員工出差差旅費補貼150塊,可以不提供發(fā)票。
?閱讀? 22
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老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅的申報可以先不決定要不要固定資產(chǎn)吧?等到匯算清繳再決定可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:06
#稅務(wù)#
可以,等到匯算清繳再決定可以
?閱讀? 10
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短期借款要報印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:06
#稅務(wù)#
短期借款,不要報印花稅
?閱讀? 13
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個稅系統(tǒng)已經(jīng)社保扣稅了,發(fā)現(xiàn)有誤,還可以更正嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/14 14:06
#稅務(wù)#
你要更正個稅還是更正社保?
?閱讀? 78
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殘疾人就業(yè)保障基金分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:01/14 14:06
#稅務(wù)#
借管理費用,殘保金 貸,其他應(yīng)付款殘保金 借、其他應(yīng)付款,參保金貸,銀行存款。
?閱讀? 13
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老師,我是一般納稅人,經(jīng)營范圍有金屬制品銷售,機械零件,零部件銷售,我現(xiàn)在要開設(shè)備的配件給對方,我項目名稱要怎么寫?我賣鑄件臺車這些
郭老師
??|
提問時間:01/14 14:05
#稅務(wù)#
這個配件有具體的名字嗎?
?閱讀? 32
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老師,這個稅務(wù)局的通知:請各單位通過適當(dāng)?shù)男问教嵝鸭{稅人據(jù)實填報四季度財務(wù)報表中的實收資本和資本公積兩項數(shù)據(jù),并按照報表中的變動情況完成印花稅資金賬簿的申報,避免后續(xù)產(chǎn)生滯納金。比如實收資本是1萬,資本公積是0,這個印花稅按多少交?
樸老師
??|
提問時間:01/14 14:05
#稅務(wù)#
根據(jù)印花稅相關(guān)規(guī)定,資金賬簿印花稅的計稅依據(jù)為 “實收資本” 與 “資本公積” 兩項的合計金額。 如果實收資本是 1 萬,資本公積是 0,那么計稅依據(jù)為 1 萬元。 資金賬簿印花稅稅率為萬分之二點五
?閱讀? 9
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你好,應(yīng)交增值稅是不需要結(jié)轉(zhuǎn)計提的是吧?確認(rèn)收入時,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,繳納時,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,我繳納了附加城市維護(hù)建設(shè)稅,就計提到稅金及附加這個科目是這樣嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 14:00
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn),小規(guī)模的不需要結(jié)轉(zhuǎn),你這個是小規(guī)模的。 附加稅的對的。
?閱讀? 77
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請問填資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)期末原價,是不是填年初的賬面價值?
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:00
#稅務(wù)#
若沒有新購,是填年初的賬面價值
?閱讀? 16
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老師,請問視同銷售,增值稅要申報收入,那企業(yè)所得稅也要把視同銷售的收入算進(jìn)去嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:59
#稅務(wù)#
是,企業(yè)所得稅也要把視同銷售的收入算進(jìn)去
?閱讀? 13
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老師,你好,麻煩有甘肅省房產(chǎn)稅和土地使用稅空白報表有沒有給我發(fā)一份,需要問老師土地使用稅甘肅省一平米6元有無優(yōu)惠?房產(chǎn)稅按原值申報*0.7*1.2%是否可以享受減半政策
宋生老師
??|
提問時間:01/14 13:56
#稅務(wù)#
您好。小微企業(yè)可以減半了
?閱讀? 21
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暫估入庫的,現(xiàn)未取得發(fā)票,是否申報印花稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 13:55
#稅務(wù)#
您好,只是暫估,不用申報印花稅
?閱讀? 69
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有個員工離職了,叫外面的人幫他簽工資表,那寫誰的姓名?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 13:52
#稅務(wù)#
您好,寫代簽的人,寫個代領(lǐng)
?閱讀? 16
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老師,你好,我公司購進(jìn)高粱,用于釀酒,購進(jìn)的是9%的農(nóng)產(chǎn)品專票,需要按10%的扣除率加計扣除,請問我怎么做賬處理分錄如何做?報稅的時候直接在農(nóng)產(chǎn)品加計扣除進(jìn)項稅額列填寫剩余1%的進(jìn)項稅額嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 13:48
#稅務(wù)#
借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本(直接材料) 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 增值稅申報表填寫: 在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》中,加計扣除的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額需填入第8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額”的“稅額”欄
?閱讀? 53
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你好老師,季報所得稅表,上邊的季初季末從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額自動生成,這個需要改嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:47
#稅務(wù)#
季報所得稅表,上邊的季初季末從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額自動生成,不需要改
?閱讀? 32
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原來的會計一直沒交印花稅, 我們是按次交,去年和前年的,我現(xiàn)在可以在今年一次申報交嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:46
#稅務(wù)#
可以,現(xiàn)在可以在今年一次申報交
?閱讀? 58
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個體工商戶還需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:44
#稅務(wù)#
個體工商戶,不需要繳納印花稅
?閱讀? 21
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23年有張費用專票當(dāng)普票做賬了 現(xiàn)在咋處理
宋生老師
??|
提問時間:01/14 13:44
#稅務(wù)#
您好,你可以借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸以前年度損益調(diào)整
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老師您好:非公司制私營企業(yè)21年時甲轉(zhuǎn)給乙股權(quán)100萬,現(xiàn)在乙需要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲,股權(quán)本身就是甲的,乙只是名義的,業(yè)務(wù)推送到稅局:稅局以21年轉(zhuǎn)讓時沒有轉(zhuǎn)讓憑證為由把業(yè)務(wù)擱置不給予審批,像這種情況怎么辦,有沒有其他的方式讓個稅變少一些
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:43
#稅務(wù)#
解決稅局?jǐn)R置:補充 21 年股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)資料如合同、協(xié)議等,寫情況說明解釋無憑證原因,爭取審批。 降低個稅:可嘗試平價轉(zhuǎn)讓(需證明股權(quán)價值無變化),或利用當(dāng)?shù)囟愂諆?yōu)惠政策(若有),要合法合規(guī),避免違規(guī)避稅。
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有哪些稅沒有立法呀?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:42
#稅務(wù)#
消費稅、關(guān)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅
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