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我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅務(wù)局通知需要在11月份申報(bào)增值稅時(shí)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,11月我們沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,然后直接按這張發(fā)票的增值稅金額交了稅,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么做?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:20
#稅務(wù)#
實(shí)際有業(yè)務(wù),但是發(fā)票不合格是嗎? 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 貸銀行存款。
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老師,新公司1年內(nèi)免工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?就是1年內(nèi)可以0申報(bào)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)最好看你當(dāng)?shù)氐恼甙?廣東省總工會(huì)發(fā)文,明確開(kāi)始實(shí)施小額繳費(fèi)工會(huì)組織經(jīng)費(fèi)全額返還工作。也就是說(shuō),符合條件的小額繳費(fèi)工會(huì),所繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),可以全額返還了! 具體怎么做,往下看↓ PART.01 政策實(shí)施時(shí)限 支持政策暫定兩年,自2023年6月1日起,至2025年5月31日止。 PART.02 政策支持對(duì)象 全年按時(shí)足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)(扣除基層工會(huì)留成部分)低于1萬(wàn)元(不含,下同)的小額繳費(fèi)工會(huì)組織。 即:經(jīng)費(fèi)年度計(jì)算區(qū)間內(nèi)(10月1日至第二年9月30日)申報(bào)繳交工會(huì)經(jīng)費(fèi)低于28571.43元的工會(huì)組織。 繳費(fèi)單位應(yīng)按照全部職工工資總額2%足額計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)。未按時(shí)足額上繳經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致年度上繳經(jīng)費(fèi)低于1萬(wàn)元的單位,不享受工會(huì)經(jīng)費(fèi)全額返還支持政策。 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)和由財(cái)政保障基本支出的黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位中的小額繳費(fèi)工會(huì)組織不適用全額返還支持政策。 同時(shí)符合25人以下小微企業(yè)全額返還和此項(xiàng)支持政策的工會(huì)組織只能辦理一次全額返還。
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銷(xiāo)項(xiàng)出口軟件:情況一:N個(gè)產(chǎn)品加輔料加人工,構(gòu)成嵌入式軟件。情況二:一次性的軟件服務(wù)費(fèi)。情況三:像金蝶這樣子的軟件已形成無(wú)形資產(chǎn),成本是攤銷(xiāo),類(lèi)似這樣,外貿(mào)出口軟件符合即征即退出口退稅系統(tǒng)如何配單?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)票名稱(chēng)不一樣了。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:17
#稅務(wù)#
情況一:嵌入式軟件 配單:準(zhǔn)確算軟件銷(xiāo)售額(=軟、硬件合計(jì)銷(xiāo)售額 硬件銷(xiāo)售額) 。開(kāi)票可合開(kāi)附清單或在備注欄注明。申報(bào)時(shí),軟件項(xiàng)目填“即征即退項(xiàng)目”,分?jǐn)偣餐M(jìn)項(xiàng)成本并備案。 進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)名稱(chēng)差異處理:梳理進(jìn)項(xiàng)中原材料、輔料等與軟件生產(chǎn)的關(guān)聯(lián),證明其用于嵌入式軟件生產(chǎn)。 情況二:一次性軟件服務(wù)費(fèi) 配單:按實(shí)際服務(wù)內(nèi)容準(zhǔn)確開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,以服務(wù)合同、服務(wù)記錄等作為退稅配單依據(jù)。確保服務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與服務(wù)內(nèi)容匹配,如技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)軟件服務(wù)。 進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)名稱(chēng)差異處理:明確服務(wù)性質(zhì)與范圍,若名稱(chēng)有別,通過(guò)合同條款、服務(wù)說(shuō)明來(lái)解釋二者關(guān)聯(lián)。 情況三:無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)的軟件 配單:依據(jù)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)算軟件成本,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票按軟件銷(xiāo)售或授權(quán)使用開(kāi)具。退稅申報(bào)時(shí),提供無(wú)形資產(chǎn)形成證明、攤銷(xiāo)計(jì)算表等。進(jìn)項(xiàng)按攤銷(xiāo)期間對(duì)應(yīng)軟件相關(guān)的采購(gòu)或開(kāi)發(fā)成本發(fā)票。 進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)名稱(chēng)差異處理:說(shuō)明無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)構(gòu)成,以研發(fā)記錄、采購(gòu)合同等證明進(jìn)項(xiàng)用于該軟件,解釋名稱(chēng)差異。
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廣東省的7月-11月要補(bǔ)繳社保費(fèi),請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳的會(huì)計(jì)分錄計(jì)提和繳費(fèi)分錄如何?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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老師,稅務(wù)零申報(bào)的月報(bào)怎么報(bào)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:17
#稅務(wù)#
您好,月報(bào),也都是全都0報(bào)
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老師好!請(qǐng)問(wèn)年末增值稅三級(jí)明細(xì)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:17
#稅務(wù)#
您好,如果是貸方的,不用結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)是要交的稅,下個(gè)月直接做交了稅的分錄
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農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社所得稅免稅代碼多少?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:15
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)免稅代碼是 01092312,
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企業(yè)在12月份不同的日期分別收到了5筆實(shí)收資本,現(xiàn)在如何申報(bào)印花稅?稅款所屬期寫(xiě)什么時(shí)間?是分次分筆申報(bào)還是合并申報(bào)?
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:13
#稅務(wù)#
您好,實(shí)收資本增加,需要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,如果核的有按季申報(bào)的,可以季報(bào),如果沒(méi)有,就合并按次申報(bào)
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這個(gè)發(fā)票額度是定期的是什么意思?短期內(nèi)有效嗎?我記得我當(dāng)時(shí)申請(qǐng)是長(zhǎng)期。聽(tīng)老師解釋。
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:10
#稅務(wù)#
你好,這里的發(fā)票額度定期就是在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不是短期
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老師好,我現(xiàn)在正在報(bào)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)及土地上建筑物的印花稅,上面的計(jì)稅金額是填哪個(gè)金額?應(yīng)稅憑證名稱(chēng)是填什么?應(yīng)稅憑證書(shū)立日期填什么?我的子目選對(duì)了嗎?
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:06
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)稅憑證就寫(xiě)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù),書(shū)立日期填合同日期或產(chǎn)權(quán)變更日期,子稅目填的是對(duì)的
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老師今天申報(bào)個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得 顯示上一季度沒(méi)有申報(bào)怎么辦
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:03
#稅務(wù)#
你好,那你上個(gè)季度申報(bào)了嗎?如果沒(méi)有申報(bào)需要申報(bào)一下
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如果第四季度繳納過(guò)企業(yè)所得稅,年報(bào)中怎么填寫(xiě)
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 20:01
#稅務(wù)#
你好,你是問(wèn)年度匯算清繳的表嗎?
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老師,就是有一家公司是從代理機(jī)構(gòu)5月接回來(lái),然后重新建帳,期初錄入試算平衡了,然后就是賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表本年累數(shù),跟報(bào)稅的本年累計(jì)數(shù)就不一致了,出現(xiàn)這個(gè)情況是正常的不
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你得用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整期初平衡
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報(bào)銷(xiāo)都是小額 工資沒(méi)幾個(gè)人 分紅的話(huà)得交個(gè)稅 主要金額有點(diǎn)大 好幾百萬(wàn)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:56
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這么大的話(huà)不好操作
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老師好,我想問(wèn):稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)24年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這三個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)都是10 11 12月數(shù)合計(jì)嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,第四季的合計(jì)數(shù)
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廣東省的企業(yè),剛剛成立兩個(gè)月的,暫時(shí)還沒(méi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,印花稅零申報(bào)可以吧?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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老師,注冊(cè)成為公司辦稅員當(dāng)天是不是不能稅務(wù)實(shí)名認(rèn)證
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:53
#稅務(wù)#
您好,能的,只要開(kāi)通稅務(wù)了就能實(shí)名
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建筑行業(yè)請(qǐng)問(wèn)10月8日購(gòu)入管道紫外線(xiàn)光固化系統(tǒng),12月30日銷(xiāo)售出去,10月和12月的完整分錄怎么做?下圖是購(gòu)入發(fā)票54萬(wàn)和銷(xiāo)售發(fā)票58萬(wàn)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:52
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 10 月購(gòu)入管道紫外線(xiàn)光固化系統(tǒng)(假設(shè)不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)) 借:固定資產(chǎn) - 管道紫外線(xiàn)光固化系統(tǒng) 540,000 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 540,000 12 月銷(xiāo)售出去(假設(shè)不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi),且該固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊,此處暫不考慮折舊的處理) 先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 540,000 貸:固定資產(chǎn) - 管道紫外線(xiàn)光固化系統(tǒng) 540,000 取得銷(xiāo)售款項(xiàng) 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等 580,000 貸:固定資產(chǎn)清理 580,000 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益 借:固定資產(chǎn)清理 40,000(580,000 - 540,000) 貸:資產(chǎn)處置損益 40,000 如果考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi),在購(gòu)入時(shí),若取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,分錄為: 借:固定資產(chǎn) - 管道紫外線(xiàn)光固化系統(tǒng) 540,000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) [540,000 / (1 + 稅率)] * 稅率 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 540,000 + [540,000 / (1 + 稅率)] * 稅率 銷(xiāo)售時(shí),需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等 580,000 貸:固定資產(chǎn)清理 [580,000 / (1 + 稅率)] 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) [580,000 / (1 + 稅率)] * 稅率 然后再按照上述步驟結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益。
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做賬了但是沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票放在哪個(gè)科目里
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:48
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)放在待認(rèn)證這個(gè)稅目里面
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第20欄是什么意思?老師
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:47
#稅務(wù)#
您好,這是我們的供應(yīng)商開(kāi)了紅字發(fā)票,我們要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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公司的房租我沒(méi)有取得發(fā)票,但是我有銀行流水,收款憑證和租房合同,我可以在所得稅前扣除嗎?
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:45
#稅務(wù)#
您好,沒(méi)有取得發(fā)票,不允許稅前扣除。
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專(zhuān)利年費(fèi)滯納金可以稅前扣除嗎?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:45
#稅務(wù)#
你好,如果是付給政府部門(mén)的,就不可以扣除。如果是付給非政府部門(mén)的,就可以扣除。
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老師,有賬2023年度的專(zhuān)用發(fā)票,集體福利費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,跨年費(fèi)用不允許稅前扣除),那么我選擇不抵扣勾選嗎?還是勾選后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,費(fèi)用匯算清繳調(diào)增?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:44
#稅務(wù)#
您好,不勾選抵扣,如果已跨年也不用入賬了,匯繳不用調(diào)整
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老師,小規(guī)模納稅人和個(gè)體不是有那個(gè)每個(gè)季度不滿(mǎn)30萬(wàn)不見(jiàn)增值稅嗎?比如有1000塊,是由于這個(gè)政策不用交的,賬怎么做呢?進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入,還是充管理費(fèi)用?
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:42
#稅務(wù)#
不繳增值稅,您有1000元的收入,還是正常確認(rèn)即可。 借:銀行存款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000
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撤銷(xiāo)的時(shí)候最后撤銷(xiāo)基本存款賬戶(hù),那先撤銷(xiāo)的那些有順序嗎?
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:41
#稅務(wù)#
先撤一般、專(zhuān)用、臨時(shí)、最后撤銷(xiāo)基本存款賬戶(hù)
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請(qǐng)問(wèn)老師,這張發(fā)票是我們購(gòu)入自己招待人用的,然后專(zhuān)票沒(méi)進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,選擇了不抵扣,那這樣這張票應(yīng)怎么做賬
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:41
#稅務(wù)#
借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 161640 貸:銀行存款 161640 咱們就價(jià)稅一起入成本即可。
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,24年12月做了暫估成本,資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎樣調(diào)整呢?老板不想交太多稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:40
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 暫估入庫(kù)了還是負(fù)數(shù)ma嗎
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預(yù)算單位零余額賬戶(hù)是哪種公司哪個(gè)地方用的?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:39
#稅務(wù)#
您好,這是行政事業(yè)單位用的,財(cái)政部門(mén)為本部門(mén)和預(yù)算單位開(kāi)立的賬戶(hù)
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小規(guī)模普票收入做憑證,價(jià)稅分離吧
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:36
#稅務(wù)#
不用的,小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不用價(jià)稅分離的。
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老師好,我想問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)問(wèn)題:有發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的利潤(rùn)表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)有數(shù)據(jù),一二三季度稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù),這樣是可以的嗎
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/13 19:34
#稅務(wù)#
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),稅務(wù)系統(tǒng)也要填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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