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老師,個(gè)體戶開勞務(wù)費(fèi)專票,稅率那里是選擇1%還是3%
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 10:03
#建筑#
您好,這個(gè)是屬于1%的哈
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我這邊有幾個(gè)小規(guī)模,老板沒(méi)叫我轉(zhuǎn)錢給任何人發(fā)工資,我這賬怎么做,而且我沒(méi)有人員名單,怎么計(jì)提工資
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 10:27
#建筑#
你好,這個(gè)錢是轉(zhuǎn)給誰(shuí)了?
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甲方幫我們代發(fā)班組農(nóng)民工工資 然后班組開勞務(wù)發(fā)票給我們。那勞務(wù)這個(gè)賬怎么過(guò)
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/15 17:49
#建筑#
借:工程施工-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款-甲方
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老師,我們公司好多年前有個(gè)工程,票已經(jīng)開了給他了,但是打官司是我們老板和個(gè)人打的,現(xiàn)在調(diào)解了只打一半,我這個(gè)分錄該怎么做?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/28 10:08
#建筑#
在這種情況下,你可以考慮以下幾種會(huì)計(jì)處理方法: 1.沖減收入:由于官司的結(jié)果導(dǎo)致你公司只能收取部分款項(xiàng),你可以將這部分款項(xiàng)從收入中沖減。 借:應(yīng)收賬款(或其他相關(guān)科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或相關(guān)科目) 1.調(diào)整所得稅:由于收入的減少可能會(huì)導(dǎo)致公司所得稅的減少,因此你需要在相應(yīng)的期間調(diào)整所得稅費(fèi)用。借:所得稅費(fèi)用(或其他相關(guān)科目)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2.確認(rèn)壞賬:由于該筆款項(xiàng)只收到了一半,剩余的部分可以確認(rèn)為壞賬。借:資產(chǎn)減值損失(或其他相關(guān)科目)貸:壞賬準(zhǔn)備 3.調(diào)整所有者權(quán)益:由于收入的減少可能會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益的減少,因此你需要在相應(yīng)的期間調(diào)整所有者權(quán)益。借:未分配利潤(rùn)(或其他相關(guān)科目)貸:實(shí)收資本(或其他相關(guān)科目)
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老師您好!我們有個(gè)項(xiàng)目包工包料的,開工程款的票出去了,對(duì)方現(xiàn)在要把錢轉(zhuǎn)到農(nóng)民工工資支付專戶去,這樣可以嗎?對(duì)方原話(機(jī)場(chǎng)那邊我要付錢給你,但是基本戶比較難出,不知道要等到什么時(shí)候,我全額轉(zhuǎn)你專戶,你看著用出去吧,不然更加拿不到錢)
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/21 16:05
#建筑#
你好,同學(xué)。 可以的,這是建筑行業(yè)正常的操作處理。
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老師您好!上個(gè)月我們給甲方開了2000多萬(wàn)增值稅發(fā)票,這個(gè)工程款不是一次付給我們的。里面還有每個(gè)月給工人的工資也是甲方發(fā)的。但是我9月份做完結(jié)轉(zhuǎn)后利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)1000多萬(wàn)這個(gè)錢還沒(méi)有到我們賬戶。這個(gè)怎么辦呢?還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/01 12:47
#建筑#
同學(xué),你好 9月份做完結(jié)轉(zhuǎn)后利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)1000多萬(wàn),這個(gè)需要繳納企業(yè)所得稅
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麻煩老師,明天用雙代號(hào)畫個(gè)圖
張學(xué)娟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/22 08:30
#建筑#
同學(xué)你好,先看一下題目,請(qǐng)稍等
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們建筑公司在收成本票的時(shí)候比如說(shuō)個(gè)人代開,還有公司開具的發(fā)票,我們都應(yīng)該注意收發(fā)票的時(shí)候必須有什么資料呢?
阿子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 10:36
#建筑#
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等一下
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老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)上年度報(bào)告會(huì)計(jì)差錯(cuò),在匯算清繳時(shí)調(diào)增交了所得稅,會(huì)計(jì)分錄如何做? 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 貸:銀行存款100 借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)100 貸:以前年度損益調(diào)整100
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 17:20
#建筑#
好,是的,這個(gè)樣處理是正確的。
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請(qǐng)問(wèn)一下,本省的,工程不在本市需要辦理外管證嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 21:31
#建筑#
你好,本省的工程不在本市,是需要辦理外管證的
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老師 有道題說(shuō)是工期 10天 直接費(fèi)用8萬(wàn),壓縮工期到5天,每天發(fā)生直接費(fèi)用0.8萬(wàn),間接費(fèi)0.2萬(wàn),問(wèn)總費(fèi)用是多少
CC橙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/13 17:52
#建筑#
你好,總費(fèi)用等于=5*(0.8+0.2)=5萬(wàn)
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老師好 跨區(qū)域涉稅,預(yù)交是預(yù)交的增值稅是吧老師
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 09:00
#建筑#
對(duì),預(yù)繳的一般就是增值稅,但是有些地區(qū)也讓預(yù)繳企業(yè)所得稅
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做研發(fā)都需要備案什么?什么時(shí)點(diǎn)去備案?都需要去哪里備案?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:15
#建筑#
第九十五條 企業(yè)所得稅法第三十條第(一)項(xiàng)所稱研究開發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,是指企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開發(fā)費(fèi)用的100%加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%攤銷。 從以上規(guī)定看出來(lái),研發(fā)費(fèi)用資本化加計(jì)扣除需要去國(guó)稅備案,備案要帶的資料,就是費(fèi)用化的加計(jì)扣除需要的資料,首先應(yīng)該讓會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具加計(jì)扣除鑒證報(bào)告,上傳后,再帶以下資料到稅務(wù)局備案。 1.自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和研究開發(fā)費(fèi)預(yù)算; 2.自主、委托、合作研究開發(fā)專門機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目組的編制情況和專業(yè)人員名單; 3.自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目當(dāng)年研究開發(fā)費(fèi)用發(fā)生情況歸集表; 4.企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件; 5.委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目的合同或協(xié)議; 6.研究開發(fā)項(xiàng)目的效用情況說(shuō)明、研究成果報(bào)告等資料; 7.企業(yè)從事《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》和國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)等部門公布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2007年度)》規(guī)定項(xiàng)目的研究開發(fā)活動(dòng)的情況說(shuō)明。
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在建工程中設(shè)的三級(jí)科目待攤費(fèi)用什么時(shí)候攤銷啊。平時(shí)時(shí)取得發(fā)票就開始攤銷,有了在建工程不會(huì)了
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/24 08:36
#建筑#
你好,在建工程是根據(jù)固定資產(chǎn)名稱設(shè)置明細(xì)科目,不需要設(shè)置待攤費(fèi)用三級(jí)明細(xì)。 完工的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后計(jì)提折舊
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老師,公司購(gòu)車總金額33萬(wàn),車輛發(fā)票是30萬(wàn),保險(xiǎn)發(fā)票1萬(wàn),購(gòu)置稅發(fā)票1萬(wàn),只有32萬(wàn)有票,首付款10萬(wàn)付給銷售公司了,分期款22萬(wàn)要付給氣車租賃公司,怎么入賬呀
提莫老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 16:00
#建筑#
你好,借固定資產(chǎn)33 貸銀行存款10 長(zhǎng)期應(yīng)付款23
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老師,合同履約成本科目設(shè)置后,怎么在資產(chǎn)負(fù)債表取值,在二級(jí)三級(jí)四級(jí)科目有人工費(fèi),材料費(fèi)和機(jī)械使用費(fèi),其他直接費(fèi)用,生活用品費(fèi),意外傷害保險(xiǎn)費(fèi),檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),工程保修費(fèi),勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi)等
小蝴蝶老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:48
#建筑#
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,合同履約成本應(yīng)當(dāng)分別列示在流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)中,并在損益表中以相應(yīng)的費(fèi)用形式進(jìn)行計(jì)提或攤銷.具體的填列方式如下: 1.流動(dòng)資產(chǎn) 合同履約成本中,預(yù)計(jì)在一年內(nèi)可以完成的部分應(yīng)當(dāng)列示在流動(dòng)資產(chǎn)中.流動(dòng)資產(chǎn)中的合同履約成本應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為其他流動(dòng)資產(chǎn). 2.非流動(dòng)資產(chǎn) 預(yù)計(jì)在一年以上可以完成的合同履約成本應(yīng)當(dāng)列示在非流動(dòng)資產(chǎn)中.非流動(dòng)資產(chǎn)中的合同履約成本應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為其他非流動(dòng)資產(chǎn). 所以重點(diǎn)是給對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目劃分流動(dòng)性
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我們做的中建三局分包項(xiàng)目,回款過(guò)程中建三局代發(fā)了一部分民工工資,代發(fā)的民工工資需不需要申報(bào)個(gè)稅或者其他稅?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 11:07
#建筑#
不需要的,但是前提是你們有跟對(duì)方溝通好,是對(duì)方 申報(bào)個(gè)人所得稅的
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老師,去年2月有一筆分錄發(fā)票做重復(fù)了,一張發(fā)票入了兩次成本,這樣我今年怎么調(diào)整
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 21:32
#建筑#
借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 需要調(diào)增
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我們是建筑公司,公司五月份成立,過(guò)兩天會(huì)有工程款打進(jìn)來(lái),要怎么做賬
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/13 10:52
#建筑#
您好。你先建賬。然后按發(fā)生在業(yè)務(wù)錄入分錄。比如說(shuō)預(yù)收款,。比如說(shuō)預(yù)收款,借銀行存款貸,預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)。
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請(qǐng)問(wèn)老師,外地項(xiàng)目忘了申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅了,但是外經(jīng)證又反饋了,這種情況怎么申報(bào)補(bǔ)繳呢?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 18:24
#建筑#
您好!項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了的話,就在當(dāng)?shù)亟涣?,保證別少交稅
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請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)分包合同人工材料各占比是多少呢?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 15:10
#建筑#
您好,材料大概是40%,人工是30%,還有一些費(fèi)用
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無(wú)形資產(chǎn)攤銷完,軟件還在使用,要做什么賬務(wù)處理嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/28 11:53
#建筑#
不需要做任何處理的哈
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老師,2021年2022年的所得稅年報(bào)更正申報(bào),之前繳納的稅款退回來(lái)應(yīng)該怎么做分錄?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:54
#建筑#
同學(xué)你好!正確的做法。因?yàn)閷儆谝郧澳甓鹊牧?,因此,?以前年度損益調(diào)整科目過(guò)渡 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配 利潤(rùn)
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老師,子公司可以幫母公司收款嗎?發(fā)票合同都是和母公司簽的
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/22 15:08
#建筑#
子公司可以幫母公司收款
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房開老師 我們房地產(chǎn)企業(yè)1.企業(yè)所得稅季報(bào)里面有一個(gè)特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額只是預(yù)收賬款不含增值稅金額乘上預(yù)征率還是加上預(yù)交的土增稅呢?2.還是年度報(bào)表里面填報(bào)預(yù)交土增稅那一欄呢?
穆易老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 13:36
#建筑#
您好同學(xué)! 特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額主要是針對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的預(yù)售收入,稅法規(guī)定要按預(yù)計(jì)毛利率計(jì)算并入應(yīng)納稅所得額。 舉個(gè)具體例子: 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售房屋取得預(yù)收款1000萬(wàn),會(huì)計(jì)未確認(rèn)收入未進(jìn)損益,假設(shè)按稅法規(guī)定10%的毛利率,這里應(yīng)填1000×10%=100萬(wàn),即在實(shí)際利潤(rùn)額上在加上100萬(wàn)計(jì)算預(yù)繳稅款。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表>等報(bào)表的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第64號(hào))附件《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)填報(bào)說(shuō)明》規(guī)定,第五行“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”:填報(bào)按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的納稅人,本期取得銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品收入按照稅收規(guī)定的預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率計(jì)算的預(yù)計(jì)毛利額填入此行。 包括各行業(yè)。如果屬于本期收入,但仍然出納未過(guò)賬未收入,也是填在“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”欄。收入后下期填在,“減:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額”欄。
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財(cái)務(wù)賬面欠股東的欠款可以轉(zhuǎn)成該股東的實(shí)收資本嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 15:47
#建筑#
嗯嗯,可以的,股東出個(gè)說(shuō)明就是
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建筑一般計(jì)稅,取得勞務(wù)分包專票,跨區(qū)預(yù)繳時(shí)可以扣除分包額預(yù)繳嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/07 11:35
#建筑#
是的,跨區(qū)預(yù)繳時(shí)可以扣除分包額預(yù)繳
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某一異齡林剛擇伐過(guò),面積為 10 公頃,擇伐周期8年,擇伐強(qiáng)度 20%,擇伐時(shí)蓄積量350立方米/公頃,出材率70%,擇伐收入為400 元/立方米,每年護(hù)林成本300元/公頃,投資收益率5%,采用周期收益資本化法評(píng)估剛擇伐后異齡林林木資源資產(chǎn)價(jià)值約為( )。 A.340000元 B.350510元 C.389467元 D.351269元
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 09:09
#建筑#
同學(xué)你好 答案選擇B
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老師,小規(guī)模納季度申報(bào)稅人企業(yè)年報(bào)讓申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào),現(xiàn)在填寫財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)以最后一個(gè)季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 09:30
#建筑#
你好,同學(xué) 是的,就是第四季度,其實(shí)就是1-12月份年度數(shù)據(jù)的
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老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人甜品店開的發(fā)票稅率是多少
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 13:55
#建筑#
您好,這個(gè)的話是屬于1個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)在
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