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請問 這題選項(xiàng)D為什么不能選?
棉被老師
??|
提問時(shí)間:02/20 14:36
#稅務(wù)師#
你好 有些是不能公開聽證的哈 實(shí)務(wù)中大部分是可以聽證的哈
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新政策出來、現(xiàn)在小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票開幾個(gè)點(diǎn)的啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:11
#稅務(wù)師#
你好,增值稅稅率是1%的。
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麻煩老師幫忙看看稅務(wù)師第十二大題第六小問,進(jìn)行解釋,謝謝
趙趙老師
??|
提問時(shí)間:08/30 18:09
#稅務(wù)師#
積極向上的同學(xué),您好。 答案選C 解析: 因?yàn)榱者_(dá)在中國境內(nèi)居住滿183天且沒有離境記錄,屬于居民納稅人。取得的勞務(wù)勞務(wù)報(bào)酬所得適用居民勞務(wù)報(bào)酬所得三檔預(yù)扣稅率表。 居民個(gè)人取得勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得的,預(yù)扣預(yù)繳時(shí)不扣除公益捐贈(zèng)支出。 因此 琳達(dá)取得的董事費(fèi)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅=50000×(1-20%)×30%-2000=50000*80%*30%-2000=10000(元)
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學(xué)了注會(huì)稅法,能同時(shí)考稅務(wù)師稅一稅二嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/18 10:21
#稅務(wù)師#
可以的,沒有問題的。
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乙酒廠是一家藥酒生產(chǎn)企業(yè),過去一直從甲酒廠購進(jìn)糧食白酒作為原料用于生產(chǎn)藥酒(按白酒稅率)。5月,乙酒廠從甲酒廠購進(jìn)白酒200噸,不含稅售價(jià)為4元/斤;銷售藥酒150噸,取得不含稅銷售收入200萬元。 如何籌劃才能減輕企業(yè)的消費(fèi)稅稅負(fù)?
彭魚宴老師
??|
提問時(shí)間:12/21 17:11
#稅務(wù)師#
乙企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=200×10%=20(萬元) 甲酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(200×2000×0.5+200×2000×4×20%)/10000=52(萬元) 應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì)=20+52=72(萬元) 甲酒廠作為乙企業(yè)的白酒生產(chǎn)車間,生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品白酒對于乙企業(yè)來說實(shí)際上是用于連續(xù)生產(chǎn)另一種應(yīng)稅消費(fèi)品藥酒的原料,因此不需要繳納消費(fèi)稅??梢?通過合并甲酒廠可以節(jié)約消費(fèi)稅稅款52萬元(=72-20)。
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必刷550題,第130題第2小問,答案是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本=應(yīng)收賬款平均余額*資本成本,為什么不*變動(dòng)成本率?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
題干中已經(jīng)說了不考慮變動(dòng)成本率
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ETC過路費(fèi)的稅率是多少呢,又怎樣抵扣呢
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/17 12:06
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是計(jì)算抵扣,按3%來。
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A 公司 2×22 年 1 月 2 日發(fā)行 3 年期公司債券,實(shí)際收到發(fā)行款項(xiàng) 52802.1 萬元, 債券面值 50000 萬元,每半年付息一次,到期還本,票面利率為 6%,實(shí)際利率為 4%。則 A 公司2×22 年 12 月 31 日“應(yīng)付債券——利息調(diào)整”的余額為( )萬元。
泡泡醬老師
??|
提問時(shí)間:12/09 21:45
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué)請稍后,老師正在解答
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勞務(wù)費(fèi)-兼職教師(無簽訂合同)授課費(fèi)如何繳納個(gè)稅?計(jì)算方法是什么?
青老師
??|
提問時(shí)間:09/13 16:55
#稅務(wù)師#
你好; 按照勞務(wù)報(bào)酬所得來報(bào)個(gè)稅 ; 公式: 1、每次收入不超過4000元的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(收入-800)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù) 2、每次收入4000元以上的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=收入*(1-20%)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù)
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查封可以委托 第三人扣押為什么不行?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/08 18:35
#稅務(wù)師#
您好,我的理解 是 因?yàn)椴榉庵皇琴N了封條,還是要有人看著,而扣押的財(cái)產(chǎn)已經(jīng)在行政機(jī)關(guān)了,就不涉及第3人的事了,扣押就是押在行政機(jī)關(guān)了。
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#提問#老師,通過政府還貸性收費(fèi)公路通行費(fèi)征稅嗎?繳納增值稅嗎?我看相關(guān)國稅2017年第66號(hào)文件全文廢止,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/08 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對的 要交增值稅的
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2×22 年 3 月 1 日,甲公司因違反環(huán)保的相關(guān)法規(guī)被處罰 270 萬元,列入其他應(yīng) 付款。根據(jù)稅法的相關(guān)規(guī)定,該罰款不得進(jìn)行稅前抵扣。 2×22 年 12 月 31 日甲公司已經(jīng)支付了 200 萬元 的罰款。不考慮其他因素, 2×22 年 12 月 31 日其他應(yīng)付款的暫時(shí)性差異是
微微老師
??|
提問時(shí)間:01/12 23:12
#稅務(wù)師#
您好, 2×22 年 12 月 31 日其他應(yīng)付款的暫時(shí)性差異是0
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個(gè)人出租住房,從3月1日開始租,每月租金5000元,全年應(yīng)繳納的個(gè)稅是多少?,這道題的答案為什么出租住房算個(gè)稅時(shí)要扣除個(gè)20%啊,這個(gè)20%是什么意思啊
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:09/27 16:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的20%是扣除的收入超過4000元的按20%的比例扣除相關(guān)費(fèi)用的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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營改增之前轉(zhuǎn)讓房子,算土地增值稅收入時(shí)候是含稅價(jià)?那我怎么用增值稅乘以城建稅呢?還是正常算增值稅時(shí)候除以1.05乘以5%,然后算收入時(shí)候就不減去增值稅?
周老師
??|
提問時(shí)間:11/17 16:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 營改增之前轉(zhuǎn)讓房子的話,土地增值稅收入是含營業(yè)稅,不含增值稅的。 您說的是不是轉(zhuǎn)讓營改增之前取得的房子呢? 可以選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅。 ? 計(jì)算土地增值稅的不含增值稅的收入=含增值稅的收入-增值稅稅額 增值稅計(jì)算方法 簡易計(jì)稅 自建 全額計(jì)稅 增值稅稅額=含稅收入/1.05×5% 非自建 差額計(jì)稅 增值稅稅額=(含稅收入-購置原價(jià)或作價(jià))/1.05×5% 注意:購置原價(jià)或作價(jià)不含契稅等稅費(fèi) 一般計(jì)稅 房企 差額計(jì)稅 增值稅銷項(xiàng)稅額=(含稅收入-土地價(jià)款)/1.09×9% 注意:土地價(jià)款應(yīng)與收入配比,且不含契稅等稅費(fèi) 非房企 全額計(jì)稅 增值稅銷項(xiàng)稅額=含稅收入/1.09×9% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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中國公民張某將位于某市的住房出租給他人居住,月不含稅租金42000元,張某每月租金收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅(?。┰?答案中的42000×4%是什么意思呢
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/27 08:31
#稅務(wù)師#
42000×4%是繳納的房產(chǎn)稅,個(gè)人出租住房是4%
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你好 請問 我司幫國外客戶墊付了這個(gè)運(yùn)費(fèi)給國內(nèi)貨代(我司銷售給國外客戶產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi) 我司先支付 后期客戶再給回) 1、貨代開具的發(fā)票抬頭是誰的?? 2、我司這個(gè)墊付運(yùn)費(fèi)是否列入銷售額征稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/21 11:13
#稅務(wù)師#
第一個(gè)開給你單位。 第二不做銷售額,走代收代付
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稅務(wù)行政強(qiáng)制措施和行政強(qiáng)制執(zhí)行都是誰批準(zhǔn)
耿老師
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提問時(shí)間:03/12 13:10
#稅務(wù)師#
稅務(wù)行政強(qiáng)制措施和行政強(qiáng)制執(zhí)行**通常需經(jīng)縣以上稅務(wù)局局長批準(zhǔn)**。 稅務(wù)行政強(qiáng)制措施是指稅務(wù)機(jī)關(guān)為了確保國家稅收權(quán)益,對未按規(guī)定期限繳納或解繳稅款的納稅人、扣繳義務(wù)人或納稅擔(dān)保人采取的一系列強(qiáng)制性手段。這些手段包括書面通知開戶銀行或其他金融機(jī)構(gòu)從存款中扣繳稅款,或者扣押、查封、拍賣或變賣其財(cái)產(chǎn)以抵繳稅款等。實(shí)施這些措施需要**經(jīng)縣以上稅務(wù)局局長的批準(zhǔn)**。 此外,行政強(qiáng)制執(zhí)行是在當(dāng)事人不履行行政機(jī)關(guān)設(shè)定的義務(wù)時(shí),動(dòng)用強(qiáng)制力進(jìn)行執(zhí)行的行為。在稅務(wù)領(lǐng)域,如果被執(zhí)行人未按照稅務(wù)處理決定書確定的期限繳納或解繳稅款,稽查局可以**經(jīng)所屬稅務(wù)局局長批準(zhǔn)后**,依法采取強(qiáng)制執(zhí)行措施或申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。 需要注意的是,行政強(qiáng)制措施和行政強(qiáng)制執(zhí)行都必須依法行使,且受到法律規(guī)范和程序的限制,旨在平衡公共利益與個(gè)人合法權(quán)益的保護(hù)。
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15、長江公司于2020年1月1日取得甲公司45%的股權(quán),并對其采用權(quán)益法核算。當(dāng)日甲公司的一項(xiàng)固定資產(chǎn)公允價(jià)值為700萬元,賬面價(jià)值為400萬元,固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)尚可使用年限為10年,凈殘值為零,按照直線法計(jì)提折舊,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。甲公司2020年度利潤表中凈利潤為1000萬元。不考慮所得稅和其他因素的影響,長江公司2020年應(yīng)確認(rèn)的投資收益為 ()萬元。麻煩給出答案解釋,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 15:08
#稅務(wù)師#
應(yīng)確認(rèn)的投資收益=[1000-(700/10-400/10)]×45%=436.5(萬元)
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破產(chǎn)法這一節(jié),相對不可撤怎么理解?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:03/30 14:59
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師好!甲方將本月的普票弄丟了,我們可以重新開具嗎?還是怎么處理
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/27 12:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好, 納稅人丟失發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)后 ,可憑相應(yīng)發(fā)票的其他基本聯(lián)次復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證?!?/a>
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最后沖刺八套模擬試卷模擬試卷三,綜合題第二題第77小題,答案的百分之四十應(yīng)該是百分之六十,對不對老師?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:11/21 11:34
#稅務(wù)師#
不是的,答案簡化了,應(yīng)該是-(400-300)+(400-300)*60%,所以可以寫成-(400-300)*40%。是一樣的意思。
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老師,現(xiàn)代服務(wù)的印花稅稅率是多少?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:06/16 16:34
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)要看你簽訂的是什么合同,比如;技術(shù)咨詢服務(wù)合同印花稅是按技術(shù)咨詢服務(wù)合同金額*萬分之3計(jì)算。
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這個(gè)折現(xiàn),是單利折現(xiàn)還是復(fù)利折現(xiàn)?看上面的是單利,但底下除的感覺是復(fù)利
木木老師
??|
提問時(shí)間:01/31 18:52
#稅務(wù)師#
你好,你這里是單利 就是利息沒有在計(jì)算利息
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這里還有20噸購進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
張老師
??|
提問時(shí)間:08/16 19:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這20噸還沒有銷售,不可以抵扣。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這題答案么?
范老師
??|
提問時(shí)間:09/18 22:26
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這題答案沒問題,如果您還有疑問,您可以說一下您的具體疑問嗎? 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師酒店住宿費(fèi)現(xiàn)在的開票稅率是多少
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/21 09:59
#稅務(wù)師#
一般納稅人6%,小規(guī)模的1%。
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請問老師,物業(yè)公司代收水費(fèi),開發(fā)票稅率3%對嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 22:01
#稅務(wù)師#
一般納稅人的是這么做的,小規(guī)模的是1%。
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小規(guī)模餐飲企業(yè)2023年1月1日免征增值稅嗎?有新政策出來了嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:12/31 15:56
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,據(jù)內(nèi)部消息是可以的,等發(fā)通知明確
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交通運(yùn)輸是9%的稅率,那為什么現(xiàn)在坐飛機(jī),紙質(zhì)票和電子票稅率不一樣?是因?yàn)楹喴子?jì)稅?
范老師
??|
提問時(shí)間:05/11 16:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:是的,您的理解正確,一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅時(shí),稅率不一樣祝您學(xué)習(xí)愉快!
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員工主動(dòng)放棄交養(yǎng)老保險(xiǎn)簽協(xié)議有用嗎?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:12/30 20:18
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,這個(gè)沒有意義的,如果員工反悔,企業(yè)也會(huì)敗訴
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