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這道題沒看懂,麻煩老師幫忙解答一下
周老師
??|
提問時間:08/20 22:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 收購農產品可以按照收購價款的9%來計算進項稅,也就是:88*9% 對于農產品有,生產領用時可以加計扣除1%的優(yōu)惠政策,當月領用了60%,那么這60%可以再加計扣除1%,也就是:88*60%*1% 祝您學習愉快!
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題目明確告訴80%是有固定銷售合同的銷售數量占比,無銷售合同部分怎么能夠用銷售數量的比列呢?反算那不是銷售額就不是1650啦?
趙老師
??|
提問時間:09/15 17:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您是說無銷售合同部分使用了20%占比嗎?題目告知有合同的占80%,那么無合同就占100%-80%=20% 祝您學習愉快!
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2×22 年 3 月 1 日,甲公司因違反環(huán)保的相關法規(guī)被處罰 270 萬元,列入其他應 付款。根據稅法的相關規(guī)定,該罰款不得進行稅前抵扣。 2×22 年 12 月 31 日甲公司已經支付了 200 萬元 的罰款。不考慮其他因素, 2×22 年 12 月 31 日其他應付款的暫時性差異是
微微老師
??|
提問時間:01/12 23:12
#稅務師#
您好, 2×22 年 12 月 31 日其他應付款的暫時性差異是0
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老師您好:我初級中級過了,打算今年準備報考稅務師,想問問第一次報考稅務師,怎么搭配科目好一點?備考幾科?
meizi老師
??|
提問時間:03/20 15:34
#稅務師#
你好; 建議三稅一起備考 ; 另外兩科目 看你要備考的年度來選擇
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新政策出來、現在小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票開幾個點的啊
郭老師
??|
提問時間:01/15 14:11
#稅務師#
你好,增值稅稅率是1%的。
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中國公民張某將位于某市的住房出租給他人居住,月不含稅租金42000元,張某每月租金收入應繳納個人所得稅( )元。 答案中的42000×4%是什么意思呢
稅法老師
??|
提問時間:10/27 08:31
#稅務師#
42000×4%是繳納的房產稅,個人出租住房是4%
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乙酒廠是一家藥酒生產企業(yè),過去一直從甲酒廠購進糧食白酒作為原料用于生產藥酒(按白酒稅率)。5月,乙酒廠從甲酒廠購進白酒200噸,不含稅售價為4元/斤;銷售藥酒150噸,取得不含稅銷售收入200萬元。 如何籌劃才能減輕企業(yè)的消費稅稅負?
彭魚宴老師
??|
提問時間:12/21 17:11
#稅務師#
乙企業(yè)應繳納的消費稅=200×10%=20(萬元) 甲酒廠應繳納的消費稅=(200×2000×0.5+200×2000×4×20%)/10000=52(萬元) 應納消費稅合計=20+52=72(萬元) 甲酒廠作為乙企業(yè)的白酒生產車間,生產的應稅消費品白酒對于乙企業(yè)來說實際上是用于連續(xù)生產另一種應稅消費品藥酒的原料,因此不需要繳納消費稅??梢?通過合并甲酒廠可以節(jié)約消費稅稅款52萬元(=72-20)。
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#提問#老師,通過政府還貸性收費公路通行費征稅嗎?繳納增值稅嗎?我看相關國稅2017年第66號文件全文廢止,現在應該怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時間:11/08 14:40
#稅務師#
同學你好 對的 要交增值稅的
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必刷550題,第130題第2小問,答案是應收賬款機會成本=應收賬款平均余額*資本成本,為什么不*變動成本率?
財會老師
??|
提問時間:12/19 16:45
#稅務師#
題干中已經說了不考慮變動成本率
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個人出租住房,從3月1日開始租,每月租金5000元,全年應繳納的個稅是多少?,這道題的答案為什么出租住房算個稅時要扣除個20%啊,這個20%是什么意思啊
衛(wèi)老師
??|
提問時間:09/27 16:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里的20%是扣除的收入超過4000元的按20%的比例扣除相關費用的。 祝您學習愉快!
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營改增之前轉讓房子,算土地增值稅收入時候是含稅價?那我怎么用增值稅乘以城建稅呢?還是正常算增值稅時候除以1.05乘以5%,然后算收入時候就不減去增值稅?
周老師
??|
提問時間:11/17 16:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 營改增之前轉讓房子的話,土地增值稅收入是含營業(yè)稅,不含增值稅的。 您說的是不是轉讓營改增之前取得的房子呢? 可以選擇簡易計稅方法計算增值稅。 ? 計算土地增值稅的不含增值稅的收入=含增值稅的收入-增值稅稅額 增值稅計算方法 簡易計稅 自建 全額計稅 增值稅稅額=含稅收入/1.05×5% 非自建 差額計稅 增值稅稅額=(含稅收入-購置原價或作價)/1.05×5% 注意:購置原價或作價不含契稅等稅費 一般計稅 房企 差額計稅 增值稅銷項稅額=(含稅收入-土地價款)/1.09×9% 注意:土地價款應與收入配比,且不含契稅等稅費 非房企 全額計稅 增值稅銷項稅額=含稅收入/1.09×9% 祝您學習愉快!
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A 公司 2×22 年 1 月 2 日發(fā)行 3 年期公司債券,實際收到發(fā)行款項 52802.1 萬元, 債券面值 50000 萬元,每半年付息一次,到期還本,票面利率為 6%,實際利率為 4%。則 A 公司2×22 年 12 月 31 日“應付債券——利息調整”的余額為( )萬元。
泡泡醬老師
??|
提問時間:12/09 21:45
#稅務師#
你好,同學請稍后,老師正在解答
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查封可以委托 第三人扣押為什么不行?
廖君老師
??|
提問時間:05/08 18:35
#稅務師#
您好,我的理解 是 因為查封只是貼了封條,還是要有人看著,而扣押的財產已經在行政機關了,就不涉及第3人的事了,扣押就是押在行政機關了。
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你好 請問 我司幫國外客戶墊付了這個運費給國內貨代(我司銷售給國外客戶產生的運費 我司先支付 后期客戶再給回) 1、貨代開具的發(fā)票抬頭是誰的?? 2、我司這個墊付運費是否列入銷售額征稅
郭老師
??|
提問時間:02/21 11:13
#稅務師#
第一個開給你單位。 第二不做銷售額,走代收代付
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ETC過路費的稅率是多少呢,又怎樣抵扣呢
宋老師2
??|
提問時間:01/17 12:06
#稅務師#
你好,這個是計算抵扣,按3%來。
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勞務費-兼職教師(無簽訂合同)授課費如何繳納個稅?計算方法是什么?
青老師
??|
提問時間:09/13 16:55
#稅務師#
你好; 按照勞務報酬所得來報個稅 ; 公式: 1、每次收入不超過4000元的,應預扣預繳稅額=(收入-800)*預扣率-速算扣除數 2、每次收入4000元以上的,應預扣預繳稅額=收入*(1-20%)*預扣率-速算扣除數
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老師好!甲方將本月的普票弄丟了,我們可以重新開具嗎?還是怎么處理
易 老師
??|
提問時間:12/27 12:35
#稅務師#
同學您好, 納稅人丟失發(fā)票的發(fā)票聯、抵扣聯后 ,可憑相應發(fā)票的其他基本聯次復印件,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證?!?/a>
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最后沖刺八套模擬試卷模擬試卷三,綜合題第二題第77小題,答案的百分之四十應該是百分之六十,對不對老師?
財會老師
??|
提問時間:11/21 11:34
#稅務師#
不是的,答案簡化了,應該是-(400-300)+(400-300)*60%,所以可以寫成-(400-300)*40%。是一樣的意思。
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15、長江公司于2020年1月1日取得甲公司45%的股權,并對其采用權益法核算。當日甲公司的一項固定資產公允價值為700萬元,賬面價值為400萬元,固定資產的預計尚可使用年限為10年,凈殘值為零,按照直線法計提折舊,其他可辨認資產、負債的賬面價值與公允價值相等。甲公司2020年度利潤表中凈利潤為1000萬元。不考慮所得稅和其他因素的影響,長江公司2020年應確認的投資收益為 ()萬元。麻煩給出答案解釋,謝謝
樸老師
??|
提問時間:01/15 15:08
#稅務師#
應確認的投資收益=[1000-(700/10-400/10)]×45%=436.5(萬元)
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這個折現,是單利折現還是復利折現?看上面的是單利,但底下除的感覺是復利
木木老師
??|
提問時間:01/31 18:52
#稅務師#
你好,你這里是單利 就是利息沒有在計算利息
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交通運輸是9%的稅率,那為什么現在坐飛機,紙質票和電子票稅率不一樣?是因為簡易計稅?
范老師
??|
提問時間:05/11 16:47
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:是的,您的理解正確,一般計稅和簡易計稅時,稅率不一樣祝您學習愉快!
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這里還有20噸購進的免稅農產品不能抵扣進項嗎
張老師
??|
提問時間:08/16 19:18
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這20噸還沒有銷售,不可以抵扣。 祝您學習愉快!
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老師,這題答案么?
范老師
??|
提問時間:09/18 22:26
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這題答案沒問題,如果您還有疑問,您可以說一下您的具體疑問嗎? 祝您學習愉快!
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破產法這一節(jié),相對不可撤怎么理解?
廖君老師
??|
提問時間:03/30 14:59
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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稅務行政強制措施和行政強制執(zhí)行都是誰批準
耿老師
??|
提問時間:03/12 13:10
#稅務師#
稅務行政強制措施和行政強制執(zhí)行**通常需經縣以上稅務局局長批準**。 稅務行政強制措施是指稅務機關為了確保國家稅收權益,對未按規(guī)定期限繳納或解繳稅款的納稅人、扣繳義務人或納稅擔保人采取的一系列強制性手段。這些手段包括書面通知開戶銀行或其他金融機構從存款中扣繳稅款,或者扣押、查封、拍賣或變賣其財產以抵繳稅款等。實施這些措施需要**經縣以上稅務局局長的批準**。 此外,行政強制執(zhí)行是在當事人不履行行政機關設定的義務時,動用強制力進行執(zhí)行的行為。在稅務領域,如果被執(zhí)行人未按照稅務處理決定書確定的期限繳納或解繳稅款,稽查局可以**經所屬稅務局局長批準后**,依法采取強制執(zhí)行措施或申請人民法院強制執(zhí)行。 需要注意的是,行政強制措施和行政強制執(zhí)行都必須依法行使,且受到法律規(guī)范和程序的限制,旨在平衡公共利益與個人合法權益的保護。
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老師,現代服務的印花稅稅率是多少?
獨情
??|
提問時間:06/16 16:34
#稅務師#
你好,這個要看你簽訂的是什么合同,比如;技術咨詢服務合同印花稅是按技術咨詢服務合同金額*萬分之3計算。
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請問老師,物業(yè)公司代收水費,開發(fā)票稅率3%對嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/16 22:01
#稅務師#
一般納稅人的是這么做的,小規(guī)模的是1%。
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員工主動放棄交養(yǎng)老保險簽協議有用嗎?
悠然老師01
??|
提問時間:12/30 20:18
#稅務師#
學員你好,這個沒有意義的,如果員工反悔,企業(yè)也會敗訴
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小規(guī)模餐飲企業(yè)2023年1月1日免征增值稅嗎?有新政策出來了嗎
易 老師
??|
提問時間:12/31 15:56
#稅務師#
同學您好,據內部消息是可以的,等發(fā)通知明確
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老師酒店住宿費現在的開票稅率是多少
郭老師
??|
提問時間:02/21 09:59
#稅務師#
一般納稅人6%,小規(guī)模的1%。
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