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老師優(yōu)盾怎么導(dǎo)出電子版的銀行流水
琦禎異寶
??|
提問時間:01/19 09:57
#稅務(wù)#
您好,網(wǎng)銀上 賬戶管理-交易明細查詢,自定義區(qū)間后導(dǎo)出就可以了
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老師,高管在兩個公司拿工資,一個月3萬一個2萬,怎么籌劃能少繳納個稅呢
小菲老師
??|
提問時間:01/19 09:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一年就是60萬,還有其他收入嗎??有專項附加扣除嗎?
?閱讀? 34
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現(xiàn)在企業(yè)實繳單位的資金,實繳到位后需要公示么,例如500萬的注冊資金,今天實繳到位500萬,這樣的需要公示么
郭老師
??|
提問時間:01/19 09:20
#稅務(wù)#
需要的 去工商年報的那個網(wǎng)站去填寫公示信息。
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甲公司是一家建筑公司名下有分公司一枚,于2022已被稽查局查過賬補過稅了,現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)甲公司名下的分公司所屬期20222年的賬務(wù)處理有好多不合理的地方,請問現(xiàn)在能重新調(diào)整分公司的賬務(wù)嗎。
小菲老師
??|
提問時間:01/19 09:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 如果已經(jīng)補過稅了,不建議再調(diào)整賬務(wù)了
?閱讀? 17
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老師,開票時看進項是否夠,要看進項稅減去已開發(fā)票的進項,那紅沖后的進項要再+上嗎
郭老師
??|
提問時間:01/19 08:33
#稅務(wù)#
要看 對的是這么計算的
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老師!您好!機器設(shè)備可以走發(fā)出商品嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/19 07:40
#稅務(wù)#
您好,如果已經(jīng)發(fā)出但尚未確認(rèn)銷售收入就可以用發(fā)出商品。
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老師:開普票,一個季度開票額度超出1萬元了,把其中的一張發(fā)票紅字沖紅開可以嗎
波德老師
??|
提問時間:01/19 06:57
#稅務(wù)#
你好,紅沖是需要原因的,退貨、質(zhì)量問題等才可以紅沖
?閱讀? 26
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老師,請問1-2月合并做賬,1月未開票,統(tǒng)一在2月開可以嗎?如果可以那報增值稅等稅費1月是0申報嗎?還是得拆分?jǐn)?shù)據(jù)分開報呢?
小愛老師
??|
提問時間:01/19 06:31
#稅務(wù)#
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制是當(dāng)月實現(xiàn)的收入要當(dāng)月申報,即使未開票也要申報未開票收入。 但實際工作中像你的情況1月份可能就0申報了,等2月份開票了再報
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老師,個人所得稅退稅,是不是只要在個人所得稅app上提交資料,3月份就會自動退稅,什么時間段可以提交資料
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/18 23:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,一般情況下,到3月份至六月份即可。
?閱讀? 29
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老師用優(yōu)盾怎么打印銀行流水,收款單和付款單
雪兒老師
??|
提問時間:01/18 23:13
#稅務(wù)#
網(wǎng)銀登錄企業(yè)網(wǎng)銀,在界面找對賬單還有回單打印即可
?閱讀? 50
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公司注冊資金2000萬,實繳也是2000萬,但是其中一部分是固定資產(chǎn)投資的,也沒有評估報告,現(xiàn)在公司想要減資怎么辦呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 23:10
#稅務(wù)#
您好,這些固定資產(chǎn)有開票就可以的,也是公允價值,能減資 的
?閱讀? 36
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生產(chǎn)企業(yè)出口,申報退稅時,要求免抵比例30%是什么意思呢?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 22:45
#稅務(wù)#
您好,這是免稅和抵扣稅額占應(yīng)納稅額的比例為30%。(免:指出口貨物免征增值稅,即出口環(huán)節(jié)不征收增值稅。抵:指出口貨物對應(yīng)的進項稅額可以用來抵扣內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。) 就是計算應(yīng)納稅額時,只有30%的出口貨物對應(yīng)的進項稅額可以用來抵扣或退稅,剩余的70%不能抵扣或退稅,需要企業(yè)自行承擔(dān)。
?閱讀? 48
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因為本年利潤過高,計提股東分紅管用嗎,要納稅調(diào)增嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 22:44
#稅務(wù)#
您好,不管用,達到不目的,因為分紅是交過所得稅以后的金額 倒不涉及到調(diào)增,就是要交完稅才能分紅
?閱讀? 58
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老師社保基數(shù)漲了怎么更改之前申報的社保呢
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/18 22:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,一、網(wǎng)上更改申報,登錄網(wǎng)上社保服務(wù)平臺。 點擊“申報業(yè)務(wù)管理”,進入職工上年月均工資收入申報頁面。 輸入要變更基數(shù)人員的姓名與身份證號碼,然后輸入新的繳費基數(shù)。 二、到社保中心窗口現(xiàn)場辦理 如果不是申報日,或者沒有社保服務(wù)平臺,需要攜帶職工上年工資表,并填寫變更基數(shù)表。 準(zhǔn)備好相關(guān)材料,包括身份證原件及復(fù)印件、變更人員上年全年工資臺賬(若入職時間為當(dāng)年,需提供自入職月份至變更月份的全部工資臺賬,需同時加蓋財務(wù)章和公章)、繳費基數(shù)變更申報表等。 攜帶公章和上述材料前往社保中心窗口現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)。 請注意,社保繳費基數(shù)不能隨便更改,通常是一年調(diào)整一次,且需要等到各地區(qū)公布了上年度社會平均工資之后才能對社保繳費基數(shù)范圍進行調(diào)整。
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老師,24年12月賬修改了,報表沒有更正申報,在匯算清繳的時候把正確的數(shù)字填上也可以是嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 22:40
#稅務(wù)#
您好,改動不大可以的,金額大不行的,季度和所得稅匯繳時差異大,會有風(fēng)險提示的
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老師!您好!我們單位沒錢購買設(shè)備,租賃過來的機器設(shè)備,然后我們自己安裝,花了100萬,這個安裝費怎么入賬?后期大約還要支付500萬左右!如果計入長期待攤費用-開辦費,投產(chǎn)后一次性轉(zhuǎn)入管理費用-開辦費,待攤費用金額大,稅務(wù)局能認(rèn)可嗎?
姜再斌 老師
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提問時間:01/18 22:37
#稅務(wù)#
安裝費應(yīng)計入固定資產(chǎn)成本,而不是長期待攤費用-開辦費。對于后期支付的500萬,如果是租賃費用,則應(yīng)按照租賃準(zhǔn)則進行會計處理,并考慮稅法規(guī)定進行稅務(wù)調(diào)整。將安裝費計入長期待攤費用-開辦費并在投產(chǎn)后一次性轉(zhuǎn)入管理費用-開辦費的做法,稅務(wù)局可能不認(rèn)可。 安裝費的入賬處理: 在購買需要安裝的固定資產(chǎn)時,企業(yè)應(yīng)將購買成本及安裝費用等所有直接相關(guān)的成本記錄在“固定資產(chǎn)”賬戶下。這些成本應(yīng)在固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)時,一次性計入固定資產(chǎn)的賬面價值1。因此,你們單位租賃過來的機器設(shè)備的安裝費100萬應(yīng)計入該固定資產(chǎn)的成本中。 后期租賃費用的處理: 對于后期大約還要支付的500萬,如果這是租賃該設(shè)備所需支付的租金,那么應(yīng)按照租賃準(zhǔn)則進行會計處理。租賃費用通常應(yīng)在租賃期內(nèi)按照直線法或其他合理的方法進行攤銷,而不是一次性計入當(dāng)期費用。 稅務(wù)考慮: 將安裝費計入固定資產(chǎn)成本后,該固定資產(chǎn)的折舊可以在稅前扣除,但需要遵循稅法規(guī)定的折舊年限和方法。如果將安裝費計入長期待攤費用-開辦費并在投產(chǎn)后一次性轉(zhuǎn)入管理費用-開辦費,這種做法可能與稅法規(guī)定不符,稅務(wù)局可能不認(rèn)可這種稅務(wù)處理,從而可能導(dǎo)致稅務(wù)調(diào)整或稅務(wù)風(fēng)險。 因此,建議你們單位按照會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定進行正確的會計處理,以避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險。
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老師年度工資匯算怎么計算申報呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 22:31
#稅務(wù)#
您好,這不是公司操作 ,是員工個人操作的哦
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老師!您好!我們租賃過來的機器設(shè)備,然后我們自己安裝,花了100萬,這個安裝費怎么入賬?
Fenny老師
??|
提問時間:01/18 22:24
#稅務(wù)#
你好 可以將安裝費用計入長期待攤費用。再分期攤銷計入成本或費用。
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老師山東濟南電子稅務(wù)局社保的增員有操作步驟嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/18 22:15
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,登錄電子稅務(wù)局:企業(yè)身份登錄山東省電子稅務(wù)局。 進入社保費系統(tǒng):在【我要辦稅】→【稅費申報及繳納】→【社保費管理】,進入社保費系統(tǒng)模塊。 選擇社保增員登記:點擊菜單【社保增員登記】模塊功能,進入社保增員登記界面。 在線新增人員: 點擊【新增人員】,彈出“新增人員登記”頁面。 在頁面填寫新增人員的基礎(chǔ)信息、用工形式、繳費工資等。 填寫完成后,點擊【確定】,并繼續(xù)點擊【下一個】按鈕,完善其他信息。 檢查增員信息無誤后,點擊【提交】。 批量導(dǎo)入增員(如有需要): 點擊【模板下載】按鈕下載空模板,并錄入新增人員信息。 點擊【批量導(dǎo)入】按鈕,上傳編輯好的增員名單文件。 檢查增員信息無誤后,點擊【提交】。 確認(rèn)增員成功:系統(tǒng)彈出增員成功提示信息,此時在線增員或批量導(dǎo)入增員成功。 請按照上述步驟操作,確保增員信息的準(zhǔn)確性和完整性。
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老師請問這兩張票夸省了開建筑服務(wù)需要交稅款嗎?可以開成其它服務(wù)嗎?其它服務(wù)開什么合適?
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/18 22:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,開建筑服務(wù)需要在異地預(yù)交稅款的。可以開成其他服務(wù)發(fā)票,比如開成建筑材料,商品門。
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老師好,我們是做礦山開采的,礦山占用耕地,交了耕地占用稅幾百萬,要入成本嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/18 22:00
#稅務(wù)#
您好,礦山占用耕地交的耕地占用稅要入成本的
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個體戶現(xiàn)在正在辦理核定征收,是不是3月份前辦下來就可以在4月報稅期使用核定征收報稅?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 21:50
#稅務(wù)#
您好,是的,這里可以查到什么時候是查賬征收了 【我要查詢】-【一戶式查詢】-【一戶式查詢】-【納稅人信息】-【稅費種認(rèn)定信息】
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買水果可以計入福利費里嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 21:26
#稅務(wù)#
您好,這個可以的哦,
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:01/18 21:12
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:01/18 21:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
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老師好,去年的發(fā)票在今年6.30日之前沒開過來,6.30日就要做匯算清繳,在今年6.30日之后才開過來,這個要怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:01/18 20:57
#稅務(wù)#
最晚是五月底哦,不是六月底,所以你要在五月底申報匯算清繳之前來發(fā)票,要不然就要匯算清繳的時候調(diào)增
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進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/18 20:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,一般情況下,借:庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
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我公司找人拍攝短劇,影視制作費也會給到對方。但我公司產(chǎn)生短劇收入后,減去短劇成本后給對方50%的分成。這個分成應(yīng)該開什么發(fā)票給我公司呢
樸老師
??|
提問時間:01/18 20:12
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 服務(wù)或者勞務(wù)都可以 服務(wù)最合適
?閱讀? 243
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老師說下發(fā)放工資的分錄
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 20:00
#稅務(wù)#
您好,這是全套分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
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老師安裝費開票編碼選哪個
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 19:57
#稅務(wù)#
您好,是這個編碼 3050200000000000000 安裝服務(wù) 建筑服務(wù) 指生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、起重設(shè)備、運輸設(shè)備、傳動設(shè)備、醫(yī)療實驗設(shè)備以及其他各種設(shè)備、設(shè)施的裝配、安置工程作業(yè),包括與被安裝設(shè)備相連的工作臺、梯子、欄桿的裝設(shè)工程作業(yè),以及被安裝設(shè)備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工程作業(yè)。包括固定電話、有線電視、寬帶、水、電、燃氣、暖氣等經(jīng)營者向用戶收取的安裝費、初裝費、開戶費、擴容費以及類似收費。
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